?
柳州市柳北區(qū)環(huán)衛(wèi)所
2017年度部門決算
目??? 錄
第一部分:柳州市柳北區(qū)環(huán)衛(wèi)所概況
一、主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分:柳州市柳北區(qū)環(huán)衛(wèi)所2017年度部門決算情況說明
一、2017 年度收入支出決算總體情況。
二、2017 年度收入決算情況。
三、2017 年度支出決算情況。
四、2017年度財政撥款收入支出決算情況
五、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況
六、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況
七、一般公共預(yù)算安排的“三公“經(jīng)費支出決算情況說明。
八、2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況
九、2017年度預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第三部分:名詞解釋
第一部分:柳州市柳北區(qū)環(huán)衛(wèi)所概況
一、主要職能
(一)宣傳、貫徹、執(zhí)行國家、自治區(qū)、柳州市關(guān)于環(huán)境衛(wèi)生的法律、法規(guī)、方針、政策。
(二)負(fù)責(zé)轄區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)及監(jiān)管。轄區(qū)道路和公廁、垃圾中轉(zhuǎn)站的清掃保潔及機(jī)械化作業(yè)、垃圾和公廁糞便的清運(yùn),公廁垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站及環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施的維護(hù)管理,公廁的保潔管理、糞便清運(yùn),以及城區(qū)主要道路的灑水防塵、降溫和道路沖洗工作。對轄區(qū)道路清掃保潔和機(jī)械化作業(yè)、垃圾運(yùn)輸、公廁中轉(zhuǎn)站保潔管理、環(huán)衛(wèi)服務(wù)等的監(jiān)督、檢查和考核。轄區(qū)環(huán)衛(wèi)突發(fā)緊急事件的應(yīng)急處置工作。
(三)負(fù)責(zé)轄區(qū)環(huán)境衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理。根據(jù)環(huán)境衛(wèi)生專項規(guī)劃,制定并實施基礎(chǔ)設(shè)施新建計劃,做好轄區(qū)公廁中轉(zhuǎn)站等環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施的維護(hù)和修繕工作。
(四)負(fù)責(zé)環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施、設(shè)備、車輛及其作業(yè)的安全管理,建立健全環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)安全生產(chǎn)管理制度,做好安全生產(chǎn)的教育培訓(xùn)、檢查監(jiān)督及考核工作。
(五)參與制定城區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生專項規(guī)劃、規(guī)范性文件及環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)、服務(wù)、安全、設(shè)施建設(shè)等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并組織實施。制定城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施管理、環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)監(jiān)督的檢查考核標(biāo)準(zhǔn)。
(六)依法開展轄區(qū)居民住戶、門面及單位生活垃圾以及生產(chǎn)經(jīng)營性垃圾處置費的調(diào)查核實與收繳工作。
(七)完成市市容管理局及區(qū)政府交辦的任務(wù)。
二、部門決算單位構(gòu)成
(一)所長、書記室
宣傳和徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策,抓好黨員干部隊伍的建設(shè),監(jiān)督黨員切實履行義務(wù)。組織開展對所轄區(qū)域內(nèi)道路的清掃保潔、垃圾清運(yùn)、上門有償服務(wù),抓好公廁中轉(zhuǎn)站和車輛的管理,搞好安全防事故等工作。
(二)工會
認(rèn)真貫徹執(zhí)行《勞動法》、《勞動合同法》和《工會法》等相關(guān)法律、法規(guī)。教育和組織職工積極參加民主管理,引導(dǎo)職工參與所里內(nèi)部管理、生活福利、勞動保護(hù)等各種重大決策的研討和制定,并提出合理化意見和建議。組織慰問住院和困難職工等。
(三)辦公室
做好各類信息的收集與反饋工作,做好上傳下達(dá),及時完成各種文字材料,以及有關(guān)黨建管理,檔案保管,宣傳報道的工作。
(四)督查辦
組織和督查全所各部門開展“績效勞動競賽”和品牌路、品牌公廁、示范小街巷評比工作。負(fù)責(zé)接轉(zhuǎn)和承辦政府熱線、數(shù)字城管及市民電話(書信)案件投訴。
(五)綜合業(yè)務(wù)股
對各管理站的保潔業(yè)務(wù)、有償服務(wù)收費年度工作計劃及年終考核,負(fù)責(zé)管理“創(chuàng)城”和“清潔鄉(xiāng)村”及衛(wèi)生死角清理工作。
(六)后勤保障股
制定后勤保障工作年度計劃,合理安排各項支出,抓好物資、配件等的調(diào)配與管理。負(fù)責(zé)政府集中采購工作,商談和擬制購置物資、配件、車輛定點維修等的合同簽訂。
(七)公廁股
負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)由各類公廁(移動公廁)、垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站的管理維護(hù)和清潔。
(八)環(huán)衛(wèi)管理站
根據(jù)區(qū)域劃分開展清掃保潔、有償服務(wù)收費和上門收垃圾工作。
(九)安保股
負(fù)責(zé)全所車輛、人員交通事故和治安事故、突發(fā)事件的處理,維護(hù)單位穩(wěn)定,機(jī)動車輛的入戶上牌、年檢和報廢注銷以及各種事故(事件)的索賠工作。
(十)車隊
負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)垃圾的清運(yùn)和道路的沖(灑)水、機(jī)械化清掃保潔和除(降)塵工作,車輛的維護(hù)保障。
(十一)計財股
執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和財務(wù)規(guī)章制度,合理編制單位預(yù)算,如實反映單位的財務(wù)狀況,努力節(jié)約開支。建立健全財務(wù)制度,提高資金使用效益,加強(qiáng)國有資產(chǎn)的管理,對單位的經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行財務(wù)控制和監(jiān)督。
第二部分:柳州市柳北區(qū)環(huán)衛(wèi)所2017年度部門決算情況說明
一、2017年度收入支出決算總體情況
2017年度收入總計 6535.42萬元,比2016年減少274.50萬元,下降4%。支出總計6588.48萬元,與2016年相比減少220.92萬元,下降3%,主要原因是退休人員工資9月份起由市社保局發(fā)放。
二、2017年度收入決算情況
1.財政撥款收入5523.76萬元,為柳北區(qū)本級財政當(dāng)年撥付的資金,占比84.52%。
2.事業(yè)收入797.27萬元,為有償收垃圾處理費返還款,占比12.20%。
3.經(jīng)營收入0萬元。
4.其他收入214.38萬元,占比3.28%,為市容局撥入的市政府春節(jié)慰問款、創(chuàng)城加強(qiáng)公廁保潔經(jīng)費,市執(zhí)法局、城區(qū)美麗辦撥入的突擊抗洪清淤費、道路灑漏清洗費、清理垃圾死角費等。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余89.13萬元。
三、2017年度支出決算情況
1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出6432.69萬元,其中基本支出1654.52萬元,占比25.11%,項目支出4778.17萬元,占比72.53%,用于在編職工、退休職工以及合同工的工資保險,開展環(huán)境衛(wèi)生保潔,環(huán)衛(wèi)設(shè)施維護(hù)、垃圾清運(yùn)等工作的運(yùn)轉(zhuǎn)。
2.社會保障支出155.79萬元,占比2.36%。
3、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余36.07萬元。
四、2017年度財政撥款收入支出決算情況
本部門2017年度財政撥款收入決算5523.76萬元,比2016年減少285.16萬元,下降4.90%、支出決算5523.76萬元,比2016年減少285.16萬元,下降4.90%,主要原因是退休人員工資9月份起由市社保局發(fā)放。
五、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況
(一)財政撥款支出決算情況
本部門2017年度財政撥款支出5523.76萬元,占本年支出合計的83.84%。與2016年相比,財政撥款支出減少285.16萬元,降低4.90%。
(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2017年度財政撥款支出 5523.76萬元,其中:基本支出1810.31萬元,占比32.78%,項目支出3713.45萬元,占比67.22%。基本支出1810.31萬元主要是在編職工工資保險896.84萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助支出888.38萬元,一般公用經(jīng)費25.09萬元。
(三)財政撥款支出決算具體情況
2017 年度財政撥款支出年初預(yù)算為 5700萬元,支出決算為5523.76萬元,完成年初預(yù)算的 96.90%。主要原因是退休人員工資9月份起由市社保局發(fā)放。
六、2017 年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況、
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1810.31萬元,其中:
?人員經(jīng)費1785.22萬元,主要包括:基本工資290.45萬元、津貼補(bǔ)貼11.28萬元、獎金232.91萬元、其他社會保障繳費139.28萬元、績效工資222.93萬元、退休費764.76萬元、撫恤金36.19萬元、生活補(bǔ)助6.96萬元、住房公積金80.47萬元;
公用經(jīng)費25.09萬元,主要包括:辦公費8.33萬元、印刷費0.34萬元、手續(xù)費0.12萬元、郵電費4.41萬元、差旅費2.21萬元、培訓(xùn)費0.8萬元、工會經(jīng)費8.88萬元。
七、2017 年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公” 經(jīng)費支出決算情況
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況
2017 年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支。
??? (二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況
? 2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費支出決算0萬元;公務(wù)接待費支出決算0萬元。具體情況如下:?
? 1.因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次。
?2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費支出0萬元,主要原因是車輛全部安排用于檢查路面保潔、環(huán)衛(wèi)設(shè)施巡查,年初預(yù)算列在了生產(chǎn)作業(yè)車輛經(jīng)費當(dāng)中。
??? 3.公務(wù)接待費支出0萬元,無接待工作開支。
?? 八、2017 年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
?本部門2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款收、支總決算 0萬元。
九、2017 年度預(yù)算績效情況說明
(一)績效管理工作開展情況
??? 根據(jù)財政預(yù)算管理要求,2017年本單位組織對部門整體支出進(jìn)行績效評價,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款5523.76萬元,自評覆蓋率達(dá)到100%。
(二)經(jīng)過一年的管理維護(hù),各項工作指標(biāo)均達(dá)到了預(yù)期效果,體現(xiàn)的成果就是我單位在柳州市開展“城市管理提升年大行動”、“金壺杯”等競賽活動中,榮獲三項單項獎第一名:公廁管理考核第一名,“以獎代撥”活動考核第一名,城市管理目標(biāo)責(zé)任制“以克論凈,深度清潔“活動考核第一名。在工作管理上,加大道路保潔力度,灑水防塵,降低空氣污染指數(shù),加強(qiáng)垃圾運(yùn)輸密封管理,減少二次污染,重視安全教育工作,預(yù)防重大事故發(fā)生。通過加大資金投入及加強(qiáng)管理,保障公廁中轉(zhuǎn)站內(nèi)部及周邊的環(huán)境衛(wèi)生干凈,保持設(shè)施完整等,市民投訴逐漸減少。改造公廁蹲位,改善衛(wèi)生條件,市民的滿意度不斷上升。
十、其他重要事項的情況
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況。2017年度部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出0萬元。
(二)政府采購支出情況。2017年度部門政府采購支出總額145.41萬元,其中:貨物支出124.21萬元、服務(wù)支出21.20萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況。截至年末部門共有車輛137輛,全部屬于其他用車,用于生產(chǎn)作業(yè)。
第三部分:名詞解釋
一、財政撥款收入:指市本級財政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)活動用輔助活動所取得的收入。如:......
三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是:......
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費:納入市本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指市本級用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè))運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
相關(guān)附件:
相關(guān)文檔: