柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)林業(yè)站
2020年度部門決算
目 錄
第一部分:柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)林業(yè)站概況
一、主要職能
二、單位決算單位構成
第二部分:柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)林業(yè)站2020年部門決算報表
表一:收入支出決算總表
表二:收入決算表
表三:支出決算表
表四:財政撥款收入支出決算總表
表五:一般公共預算財政撥款支出決算表
表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表
表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
表九:國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分:柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)林業(yè)站2020年度部門決算情況說明
一、2020年度收入支出決算總體情況
二、2020年度收入決算情況
三、2020年度支出決算情況
四、2020年度財政撥款收入支出決算情況
五、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
六、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
七、2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況
八、2020年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況
九、2020年度國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
十、2020年度預算績效情況說明
十一、其他重要事項的情況說明
第四部分:名詞解釋
第一部分:柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)林業(yè)站概況
一、主要職能
(一)主要負責轄區(qū)內公益林、珍貴動植物等森林資源的保護;
(二)負責組織完成植樹造林任務;
(三)負責具體實施林權制度改革工作;
(四)負責林業(yè)科學技術推廣與相關試驗示范;
(五)審核申報農村集體和個人的年度林木采伐指標;
(六)開展林業(yè)技術培訓、技術咨詢和技術服務;
(七)負責落實涉及林業(yè)的國家支農惠農政策;
(八)負責做好森林防火工作。
二、單位決算單位構成
柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)林業(yè)站為柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)人民政府二層機構,為非參公事業(yè)單位,在職在編人數(shù)1人。
第二部分:柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)林業(yè)站2020年部門決算報表
詳見公開附表。
第三部分:柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)林業(yè)站2020年度部門決算情況說明
一、2020年度收入支出決算總體情況
2020年度收入總計14.05萬元,支出總計14.05萬元,與2019年相比,收、支均減少0.9萬元;均降低6.02%。
二、2020年度收入決算情況
本年收入總計14.05萬元,其中財政撥款收入14.05萬元,占比100.00%。
三、2020年度支出決算情況
本年支出總計14.05萬元,其中基本支出14.05萬元,占比100.00%。
四、2020年度財政撥款收入支出決算情況
本單位2020年度財政撥款收、支總決算14.05萬元、14.05萬元。與2019年相比,財政撥款收、支總計各減少0.9萬元、0.9萬元,均降低6.02%。
五、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
2020年度一般公共預算財政撥款預算17.29萬元。
(一)財政撥款支出決算情況
單位2020年度財政撥款支出14.05萬元,占本年支出合計的100.00%。與 2019年相比,財政撥款支出減少0.9萬元,降低6.02%。
(二)財政撥款支出決算結構情況
2020年度財政撥款支出萬元,主要用于以下方面:農林水(類) 支出13.33萬元,占94.88%;住房保障(類)支出0.72萬元,占5.12%。
六、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
2020年度財政撥款基本支出14.05萬元,其中:
人員經費12.97萬元,主要包括:基本工資3.93萬元、津貼補貼3.00萬元、獎金4.28萬元、績效工資1.04萬元、住房公積金0.72萬元。
公用經費1.09萬元,主要包括:辦公費0.94萬元、工會經費0.14萬元。
債務利息及費用支出0萬元。
資本性支出0萬元。
其他支出0萬元。
七、2020年度一般公共預算財政撥款“三公” 經費支出決算情況
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況
2020年度“三公”經費財政撥款支出預算為0.00萬元,支出決算為0萬元。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元;公務用車購置及運行費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。
2020年度“三公”經費財政撥款支出決算數(shù)與2019年持平。
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況
2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行費支出決算0萬元;公務接待費支出決算0萬元。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出0萬元。全年安排機關和所屬單位因公出國(境)團組0個,累計0人次。
2.公務用車購置及運行費支出0萬元。其中:公務用車購置支出為0萬元;公務用車運行支出0萬元。
3.公務接待費支出0萬元。其中:
外賓接待支出0萬元。2020年共接待國(境)外來訪團組0個、來訪外賓0人次。
國內公務接待支出0萬元。2020年共接待國內來訪團組0個、來賓0人次。
八、2020年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
本單位2020年度沒有政府性基金收入,也沒有政府性基金安排的支出,故無數(shù)據(jù)情況說明。
九、2020年度國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2020年沒有國有資本經營預算財政撥款收入,也沒有國有資本經營預算財政撥款安排的支出,故無數(shù)據(jù)情況說明。
十、2020年度預算績效情況說明
績效管理工作開展情況
根據(jù)財政預算管理要求,我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。我鎮(zhèn)共有在編人員68人;非編聘用人員42人,其中,工資福利支出1073.79萬元,公用經費支出108.36萬元,專項經費支出1779.11萬元,共涉及預算資金2961.26萬元,自評覆蓋率達到100%。
單位決算中項目績效自評結果。
根據(jù)《部門整體支出績效評價指標》規(guī)定的內容,經評價組綜合評價,石碑坪鎮(zhèn)人民政府2020年度整體支出績效評得分98分。
十一、其他重要事項的情況
(一)機關運行經費支出情況。我單位是事業(yè)單位,無此項內容支出。
(二)政府采購支出情況。2020年度單位政府采購支出總額0萬元,其中:貨物支出0萬元、工程支出0萬元、服務支出0萬元。
(三)國有資產占用情況。截至年末單位共有車輛0輛,其中:公務用車0輛;執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛;專業(yè)技術用車0輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100 萬元以上專用設備0臺(套)。2020年,機關所屬單位開支財政撥款的公務用車購置0輛,財政撥款的公務用車保有量為0輛。
第四部分:名詞解釋
財政撥款收入:指市本級財政當年撥付的資金。
事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)活動用輔助活動所取得的收入。
經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
結余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
“三公”經費:納入市本級財政預決算管理的“三公”經費,是指市本級用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè))運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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