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柳北區(qū)統(tǒng)計(jì)局2019年部門預(yù)算公開

來源: 柳北區(qū)政府  |   發(fā)布日期: 2019-02-15 17:23    |  作者: 財(cái)政局

柳北區(qū)統(tǒng)計(jì)局2019年部門預(yù)算

目錄

第一部分 柳北區(qū)統(tǒng)計(jì)局概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 柳北區(qū)統(tǒng)計(jì)局2019年部門預(yù)算報(bào)表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支表

十一、政府采購預(yù)算表

第三部分 柳北區(qū)統(tǒng)計(jì)局2019年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

?

第一部分 柳北區(qū)統(tǒng)計(jì)局概況

一、主要職能

(一)承擔(dān)組織、協(xié)調(diào)、實(shí)施和指導(dǎo)全區(qū)統(tǒng)計(jì)工作責(zé)任,確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)。貫徹執(zhí)行國家統(tǒng)計(jì)工作的政策和法律、法規(guī),執(zhí)行柳州市統(tǒng)計(jì)改革、統(tǒng)計(jì)科學(xué)發(fā)展規(guī)劃及統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃;組織協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全區(qū)統(tǒng)計(jì)工作,監(jiān)督檢查統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)、規(guī)章的實(shí)施。

(二)依據(jù)國家基本統(tǒng)計(jì)制度和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),執(zhí)行國家、自治區(qū)、柳州市統(tǒng)計(jì)調(diào)查方案;配合上級(jí)統(tǒng)計(jì)部門組織實(shí)施全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)核算制度和投入產(chǎn)出調(diào)查。

(三)組織實(shí)施國家及上級(jí)統(tǒng)計(jì)部門部署的人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等重大國情國力普查及專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)調(diào)查;執(zhí)行重大市情市力普查和抽樣調(diào)查計(jì)劃并組織實(shí)施,按上級(jí)統(tǒng)計(jì)部門的要求匯總、整理和提供全區(qū)有關(guān)國情國力、市情市力方面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

(四)組織實(shí)施農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、固定資產(chǎn)投資、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)、文化體育和娛樂業(yè)、運(yùn)輸服務(wù)業(yè)、倉儲(chǔ)業(yè)、科技交流和推廣服務(wù)業(yè)、社會(huì)福利業(yè)以及能源、投資、消費(fèi)、居民收入、科技、人口、勞動(dòng)力、社會(huì)發(fā)展基本情況、環(huán)境基本情況等統(tǒng)計(jì)調(diào)查,組織開展社情民意調(diào)查,收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

(五)組織實(shí)施社會(huì)發(fā)展水平、城區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、節(jié)能降耗、婦女兒童等統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)和綜合評(píng)價(jià),收集、整理和提供有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和資料。

(六)綜合整理和提供財(cái)政等全區(qū)性基本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

(七)對(duì)全區(qū)社會(huì)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督,向區(qū)委、區(qū)人民政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢建議。

(八)組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計(jì)調(diào)查,在上級(jí)統(tǒng)計(jì)部門的指導(dǎo)下統(tǒng)一核定、管理、公布全區(qū)基本統(tǒng)計(jì)資料,定期發(fā)布全區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)信息。

(九)依法審批(備案)城區(qū)各部門統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目、統(tǒng)計(jì)調(diào)查方案;依法監(jiān)督管理涉外調(diào)查活動(dòng);指導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作、統(tǒng)計(jì)基層業(yè)務(wù)基礎(chǔ)建設(shè);建立健全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控、檢查和評(píng)估制度,開展對(duì)重要統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的審核、監(jiān)控和評(píng)估。

(十)在上級(jí)統(tǒng)計(jì)部門的指導(dǎo)下,建立健全和管理全區(qū)統(tǒng)計(jì)信息自動(dòng)化系統(tǒng)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫體系;組織制定各鎮(zhèn)(街道辦事處)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫網(wǎng)絡(luò)的基本標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)行規(guī)則,指導(dǎo)各鎮(zhèn)(街道辦事處)統(tǒng)計(jì)信息化系統(tǒng)建設(shè)。

(十一)規(guī)范監(jiān)督、管理上級(jí)統(tǒng)計(jì)部門、各級(jí)財(cái)政劃撥的統(tǒng)計(jì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

(十二)承辦區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳北區(qū)統(tǒng)計(jì)局是行政單位,?無下屬單位。在職在編人數(shù)5人,財(cái)政供養(yǎng)人員5人。

第二部分 柳北區(qū)統(tǒng)計(jì)局2019年部門預(yù)算報(bào)表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支表

十一、政府采購預(yù)算表

上述報(bào)表詳見附件

第三部分 柳北區(qū)統(tǒng)計(jì)局2019部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

2019年收入總預(yù)算215.54萬元,同比增加0.13萬元,增長0.06%,增加主要原因:工資基數(shù)變動(dòng)。2019年支出總預(yù)算215.54萬元,同比增加0.13萬元,增長0.06%,增加主要原因:工資基數(shù)變動(dòng)。

二、收入預(yù)算情況說明

2019年收入總預(yù)算215.54萬元,同比增加0.13萬元,增長0.06%,增加主要原因:工資基數(shù)變動(dòng)。其中:一般公共預(yù)算收入215.54萬元,同比增加0.13萬元,增長0.06%,增加主要原因:工資基數(shù)變動(dòng);政府性基金收入0萬元;其他收入0萬元;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。

三、支出預(yù)算情況說明

2019年支出總預(yù)算215.54萬元,同比增加0.13萬元,增長0.06%,增加主要原因:工資基數(shù)變動(dòng)。按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

1)基本支出預(yù)算

基本支出80.54萬元,占支出總預(yù)算37.37%。其中:

工資福利支出預(yù)算69.88萬元,占基本支出預(yù)算86.76%;

商品和服務(wù)支出預(yù)算10.66萬元,占基本支出預(yù)算13.24%;

2)項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出135萬元,占支出總預(yù)算62.63%。其中:

工資福利支出預(yù)算22萬元,占項(xiàng)目支出預(yù)算16.3%;

商品和服務(wù)支出預(yù)算112.7萬元,占項(xiàng)目支出預(yù)算83.48%;

資本性支出預(yù)算0.3萬元,占項(xiàng)目支出預(yù)算0.22%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

2019年財(cái)政撥款收入215.54萬元,同比增加0.13萬元,增長0.06%,增加主要原因:工資基數(shù)變動(dòng)。

2019年財(cái)政撥款支出215.54萬元,同比增加0.13萬元,增長0.06%,增加主要原因:工資基數(shù)變動(dòng)。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分,其中:

1)一般公共服務(wù)支出預(yù)算193.01萬元,占支出總預(yù)算89.55%;同比下降0.23萬元,同比下降0.12%;原因:工資基數(shù)變動(dòng)。

2)社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算9.47萬元,占支出總預(yù)算4.39%;同比減少0.27萬元,同比下降2.77%;原因:工資基數(shù)變動(dòng)。

3)衛(wèi)生健康支出預(yù)算7.38萬元,占支出總預(yù)算3.42%;同比增加0.8萬元,同比增長12.16%;原因:工資基數(shù)變動(dòng)。

4)住房保障支出預(yù)算5.68萬元,占支出總預(yù)算2.64%;同比減少0.17萬元,同比下降2.91%;原因:工資基數(shù)變動(dòng)。????????????

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

按經(jīng)濟(jì)科目劃分,其中:

工資福利支出預(yù)算69.88萬元,同比增加3.13萬元,同比增長4.69%;原因:工資基數(shù)變動(dòng)。

商品和服務(wù)支出預(yù)算10.66萬元,同比增加1.6萬元,同比增長17.66%;原因:工資基數(shù)變動(dòng)。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2019年度 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0.18萬元,與上年同比減少0.8萬元,同比下降81.63%。

(一)因公出國(境)經(jīng)費(fèi)2019年預(yù)算為零,與上年對(duì)比無增減變化。原因:本年度暫無因公出國相關(guān)工作安排。

(二)公務(wù)接待費(fèi)2019年預(yù)算0.18萬元,與上年同比減少0.8萬元,同比下降81.63%。原因:壓縮一般項(xiàng)目支出。

(三)公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算為零,與上年對(duì)比無增減變化。原因:公務(wù)用車改革。其中,(公務(wù)用車購置費(fèi)2019年預(yù)算為零,與上年對(duì)比無增減變化。原因:本年度暫無公務(wù)用車購置安排;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算為零,與上年對(duì)比無增減變化。原因:公務(wù)用車改革)。

八、政府性基金預(yù)算情況說明

本單位無政府性基金預(yù)算。

九、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算情況說明

本單位無社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

十一、政府采購預(yù)算情況說明

2019年政府采購預(yù)算1.6萬元,同比減少22.9萬元,下降93.47%。原因:采購項(xiàng)目減少。按政府采購類型劃分:定點(diǎn)采購1.6萬元。

十二、其他重要事項(xiàng)情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2019年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共10.66萬元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。

2019年本部門為行政機(jī)關(guān)單位,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算10.66萬元,較2018年預(yù)算增加1.6萬元,增長17.66%。主要是因?yàn)椋汗媒?jīng)費(fèi)增加。

(二)預(yù)算績效情況說明

本部門納入2019年預(yù)算的績效項(xiàng)目1個(gè),項(xiàng)目名稱為第四次全國經(jīng)濟(jì)普查90萬元。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明

國有資產(chǎn)占有使用情況截至2018年12月31日,本部門共有在編公務(wù)用車0輛,由機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。

第四部分 ?名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)上級(jí)補(bǔ)助:指同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款,包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。

(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費(fèi):納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù) 出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

2019年部門預(yù)算公開表_[119]柳州市柳北區(qū)統(tǒng)計(jì)局


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