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柳北區司法局2019年部門預算公開

來源: 柳北區政府  |   發布日期: 2019-02-15 17:33    |  作者: 財政局

柳北區司法局2019年部門預算

目錄

第一部分 柳北區司法局概況

一、主要職能

二、機構設置情況

第二部分 柳北區司法局2019年部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、社會保險基金預算收支表

十、國有資本經營預算收支表

十一、政府采購預算表

第三部分 柳北區司法局2019年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

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第一部分 柳北區司法局概況

一、主要職能

(一)貫徹執行有關司法行政工作的方針、政策和法律、法規,制定轄區司法行政工作的發展規劃并組織實施;

(二)負責擬訂轄區法治宣傳、法治柳北建設規劃并組織實施,指導轄區依法治理工作和對外法制宣傳工作;

(三)監督管理轄區人民調解、社區矯正、基層法律服務、刑釋解教人員的過渡性安置幫教工作;

(四)指導管理轄區法律援助工作;

(五)負責轄區司法所建設、司法行政系統服裝和警車等物資裝備管理工作;

(六)負責轄區司法行政系統的政治思想、作風建設和黨風廉政建設工作;

(七)承辦本區人民政府和市司法局交辦的其他事項。

二、機構設置情況

柳北區司法局為行政單位,掛柳北區調解處理土地山林水利糾紛辦公室牌子,在職在編人數9人,財政供養人員9人。

下設柳北區法律援助中心,?在職在編人數6人,財政供養人員6人。

第二部分 柳北區司法局2019年部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、社會保險基金預算收支表

十、國有資本經營預算收支表

十一、政府采購預算表

上述報表詳見附件

第三部分 柳北區司法局2019年部門預算情況說明

一、收支預算情況說明

2019年收入總預算346.69萬元,同比增加34.44萬元,增長11.03%,增加主要原因:增加項目支出。2019年支出總預算346.69萬元,同比增加34.44萬元,增長11.03%,增加主要原因:增加項目支出。

二、收入預算情況說明

2019年收入總預算346.69萬元,同比增加34.44萬元,增長11.03%,增加主要原因:增加項目支出。其中:一般公共預算收入346.69萬元,同比增加34.44萬元,增長11.03%,增加主要原因:增加項目支出;政府性基金收入0萬元;其他收入0萬元;上級補助收入0萬元。

三、支出預算情況說明

2019年支出總預算346.69萬元,同比增加34.44萬元,增長11.03%,增加主要原因:增加項目支出。按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算

1)基本支出預算

基本支出266.39萬元,占支出總預算76.84%。其中:

工資福利支出預算234.38萬元,占基本支出預算87.98%;

商品和服務支出預算32.01萬元,占基本支出預算12.02%;

2)項目支出預算

項目支出80.3萬元,占支出總預算23.16%。其中:

商品和服務支出預算80.3萬元,占項目支出預算100%。

四、財政撥款收支預算情況說明

2019年財政撥款收入346.69萬元,同比增加34.44萬元,增長11.03%,增加主要原因:增加項目支出。2019年財政撥款支出346.69萬元,同比增加34.44萬元,增長11.03%,增加主要原因:增加項目支出。

五、一般公共預算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分,其中:

1)公共安全支出預算271.13萬元,占支出總預算78.21%;同比增加36.12萬元,同比增長15.37%;原因:增加項目支出。

2)社會保障和就業支出預算31.77萬元,占支出總預算9.16%;同比減少2.18萬元,同比下降6.42%;原因:工資基數變動。

3)衛生健康支出預算24.73萬元,占支出總預算7.13%;同比增加1.81萬元,同比增長7.9%;原因:工資基數變動。

4)住房保障支出預算19.06萬元,占支出總預算5.5%;同比減少1.31萬元,同比下降6.43%;原因:工資基數變動。????????????

六、一般公共預算基本支出情況說明

按經濟科目劃分,其中:

工資福利支出預算234.38萬元,同比減少0.21萬元,同比下降0.09%;原因:工資基數變動。

商品和服務支出預算32.01萬元,同比增加4.34萬元,同比增長15.68%;原因:工資基數變動。

七、一般公共預算“三公”經費情況說明

2019年度 “三公”經費預算安排0.54萬元,與上年持平。

(一)因公出國(境)經費2019年預算為零,與上年對比無增減變化。原因:本年度暫無因公出國相關工作安排。

(二)公務接待費2019年預算0.54萬元,與上年持平。

(三)公務用車購置和運行維護費2019年預算為零,與上年對比無增減變化。原因:公務用車改革。其中,(公務用車購置費2019年預算為零,與上年對比無增減變化。原因:本年度暫無公務用車購置安排;公務用車運行維護費2019年預算為零,與上年對比無增減變化。原因:公務用車改革)。

八、政府性基金預算情況說明

本單位無政府性基金預算。

九、社會保險基金預算情況說明

本單位無社會保險基金預算。

十、國有資本經營預算情況說明

本單位無國有資本經營預算。

十一、政府采購預算情況說明

2019年政府采購預算14萬元,同比減少18.8萬元,下降57.32%。原因:采購項目減少。按政府采購類型劃分:定點采購10萬元、自行采購4萬元。

十二、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費安排情況說明

2019年本部門機關運行經費預算共32.01萬元,主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

2019年本級及下屬單位共有(1)個行政機關和(1)個參照公務員法管理的事業單位,機關運行經費財政撥款預算32.01萬元,較2018年預算增加4.34萬元,增長15.68%。主要原因是公用經費增加

(二)預算績效情況說明

本部門納入2019年預算的績效項目1個,項目名稱為普法專項經費52.8萬元。

(三)國有資產占用情況說明

國有資產占有使用情況截至2018年12月31日,本部門共有在編公務用車0輛,由機關后勤服務中心統一管理。

第四部分 ?名詞解釋

(一)財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

(二)上級補助:指同級財政部門取得的各類財政撥款,包括基本支出補助和項目支出補助。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(五)“三公”經費:納入同級財政預決算管理的“三公”經費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務 出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用 車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(六)機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業費、公車運行維護費及其他費用。

2019年部門預算公開表_[120]柳州市柳北區司法局


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