柳北區(qū)商務(wù)局2020年部門預算
目錄
第一部分 柳北區(qū)商務(wù)局概況
一、主要職能
二、機構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 柳北區(qū)商務(wù)局2020年部門預算報表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、社會保險基金預算收支表
十、國有資本經(jīng)營預算收支表
十一、政府采購預算表
第三部分 柳北區(qū)商務(wù)局2020年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
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第一部分 柳北區(qū)商務(wù)局概況
一、主要職能
(一)貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)、柳州市有關(guān)貿(mào)易和國際經(jīng)濟合作的發(fā)展戰(zhàn)略、政策;擬訂全區(qū)對外貿(mào)易、對外經(jīng)濟合作、內(nèi)貿(mào)流通和招商引資的政策措施;參與擬訂本區(qū)區(qū)域經(jīng)濟合作發(fā)展規(guī)劃、本區(qū)推進現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展的中長期規(guī)劃及相關(guān)措施;提出促進內(nèi)外貿(mào)融合、現(xiàn)代流通方式發(fā)展建議。
(二)承擔推進本區(qū)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,指導流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展,提出促進商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議,推動流通標準化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式及商貿(mào)領(lǐng)域信息化發(fā)展。
(三)擬訂本區(qū)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃,促進城鄉(xiāng)市場發(fā)展,研究提出引導城區(qū)外資投向市場體系建設(shè)的政策,負責擬訂大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃、城市商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃,推進商業(yè)體系建設(shè)和內(nèi)外貿(mào)一體化的區(qū)域性商貿(mào)物流基地建設(shè)工作。
(四)承擔牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序工作的責任,擬訂規(guī)范市場運行、流通秩序的政策,推動商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè),指導商業(yè)信用銷售,建立市場誠信公共服務(wù)平臺,按規(guī)定對特殊流通行業(yè)進行監(jiān)督管理。
(五)協(xié)助指導本區(qū)商貿(mào)、流通服務(wù)行業(yè)安全管理工作,配合有關(guān)部門制定實施商貿(mào)、流通服務(wù)行業(yè)企業(yè)事故防范措施和安全生產(chǎn)檢查。
(六)負責本區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)行業(yè)管理。研究現(xiàn)代服務(wù)業(yè)集聚區(qū)布局、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展重大項目等重大問題,提出相關(guān)對策和建議。
(七)負責推進本區(qū)電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式及商貿(mào)領(lǐng)域信息化發(fā)展;負責匯總、統(tǒng)計、分析本區(qū)服務(wù)業(yè)發(fā)展總體情況并提出對策。
(八)負責本區(qū)物流業(yè)行業(yè)管理工作;組織擬訂本區(qū)物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃、現(xiàn)代物流標準、產(chǎn)業(yè)政策、扶持措施并組織實施。
(九)整合物流資源,推動傳統(tǒng)運輸、倉儲、流通企業(yè)加快資產(chǎn)重組,延伸服務(wù)功能,向現(xiàn)代物流企業(yè)轉(zhuǎn)型。
(十)負責本區(qū)招商引資、投資軟環(huán)境建設(shè)工作情況調(diào)查、研究,提出促進招商引資、改善投資軟環(huán)境的建議;承擔組織開展投資軟環(huán)境建設(shè)的有關(guān)工作,組織協(xié)調(diào)和處理市外投資者投訴的責任。
(十一)牽頭組織本區(qū)重大對外招商引資活動、國內(nèi)外重大投資洽談活動;承擔國內(nèi)外重要投資考察團(組)來訪的接洽工作;牽頭負責本區(qū)組織的國外、國內(nèi)投資合作項目的洽談、簽約和跟蹤、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作。
(十二)負責建立和管理本區(qū)招商項目數(shù)據(jù)庫,牽頭組織開展有關(guān)項目前期工作,協(xié)調(diào)項目儲備的工作,采取市場化、國際化運作方式開展項目招商工作。
(十三)負責本區(qū)招商引資有關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計;承擔研究國內(nèi)外投資政策及投資方向,綜合分析國內(nèi)外招商引資動態(tài),向市領(lǐng)導、城區(qū)領(lǐng)導和有關(guān)部門提供招商投資信息,提出促進投資發(fā)展建議。
(十四) 組織、指導和協(xié)調(diào)本區(qū)商貿(mào)業(yè)招商引資工作,聯(lián)系、協(xié)調(diào)、服務(wù)本區(qū)商貿(mào)投資大企業(yè);指導、監(jiān)督本區(qū)舉辦各種經(jīng)貿(mào)展會。
(十五)承辦本區(qū)人民政府交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
柳北區(qū)商務(wù)局為行政單位,掛柳北區(qū)投資促進局牌子。在職在編人數(shù)5人。
第二部分 柳北區(qū)商務(wù)局2020年部門預算報表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、社會保險基金預算收支表
十、國有資本經(jīng)營預算收支表
十一、政府采購預算表
上述報表詳見附件
第三部分 柳北區(qū)商務(wù)局2020年部門預算情況說明
一、收支預算情況說明
2020年收入總預算119.03萬元,減少45.07萬元,下降27.47%,主要原因:機構(gòu)變動。2020年支出總預算119.03萬元,減少45.07萬元,下降27.47%,主要原因:機構(gòu)變動。
二、收入預算情況說明
2020年收入總預算119.03萬元,減少45.07萬元,下降27.47%,主要原因:機構(gòu)變動。其中:一般公共預算收入119.03萬元,減少45.07萬元,下降27.47%,主要原因:機構(gòu)變動;政府性基金收入0萬元;其他收入0萬元;上級補助收入0萬元。
三、支出預算情況說明
2020年支出總預算119.03萬元,減少45.07萬元,下降27.47%,主要原因:機構(gòu)變動。按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算
(1)基本支出預算
基本支出86.63萬元,占支出總預算72.78%。其中:
工資福利支出預算75.92萬元,占基本支出預算87.64%;
商品和服務(wù)支出預算10.71萬元,占基本支出預算12.36%;
(2)項目支出預算
項目支出32.4萬元,占支出總預算27.22%。其中:
商品和服務(wù)支出預算32.4萬元,占項目支出預算100%。
四、財政撥款收支預算情況說明
2020年財政撥款收入119.03萬元,減少45.07萬元,下降27.47%,主要原因:機構(gòu)變動。2020年財政撥款支出119.03萬元,減少45.07萬元,下降27.47%,主要原因:機構(gòu)變動。
五、一般公共預算支出情況說明
按支出功能分類科目劃分,其中:
(1)一般公共服務(wù)支出預算93.36萬元,占支出總預算78.44%;減少49.27萬元,下降34.55%;原因:機構(gòu)變動。
(2)社會保障和就業(yè)支出預算11.83萬元,占支出總預算9.94%;增加2.8萬元,增長31.05%;原因:繳費基數(shù)變動。
(3)衛(wèi)生健康支出預算7.92萬元,占支出總預算6.66%;增加0.9萬元,增長12.79%;原因:繳費基數(shù)變動。
(4)住房保障支出預算5.91萬元,占支出總預算4.97%;增加0.5萬元,增長9.21%;原因:繳費基數(shù)變動。 ?????
六、一般公共預算基本支出情況說明
按經(jīng)濟科目劃分,其中:
工資福利支出預算75.92萬元,增加9.32萬元,增長13.99%;原因:人員變動。
商品和服務(wù)支出預算10.71萬元,增加1.61萬元,增長17.67%;原因:人員變動及經(jīng)濟科目調(diào)整。
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明
2020年度 “三公”經(jīng)費預算安排3.2萬元,與上年同比增加0.056萬元,同比增長1.78%。
(一)因公出國(境)經(jīng)費2020年預算為零,與上年對比無增減變化。原因:本年度暫無因公出國相關(guān)工作安排。
(二)公務(wù)接待費2020年預算3.2萬元,與上年同比增加0.056萬元,同比增長1.78%。原因:人員變動及公用經(jīng)費標準提標。
(三)公務(wù)用車購置和運行維護費2020年預算為零,與上年對比無增減變化。原因:公務(wù)用車改革。其中,(公務(wù)用車購置費2020年預算為零,與上年對比無增減變化。原因:本年度暫無公務(wù)用車購置安排;公務(wù)用車運行維護費2020年預算為零,與上年對比無增減變化。原因:公務(wù)用車改革)。
八、政府性基金預算情況說明
本單位無政府性基金預算。
九、社會保險基金預算情況說明
本單位無社會保險基金預算。
十、國有資本經(jīng)營預算情況說明
本單位無國有資本經(jīng)營預算。
十一、政府采購預算情況說明
2020年政府采購預算5萬元,同比增加0萬元。按政府采購類型劃分:定點采購5萬元。
十二、其他重要事項情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
2020年本部門機關(guān)運行經(jīng)費預算共10.71萬元,主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用及其他商品和服務(wù)支出。
2020年本部門為行政機關(guān)單位,機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算10.71萬元,較2019年預算增加1.61萬元,增長17.67%。主要原因是人員變動及經(jīng)濟科目調(diào)整。
(二)預算績效情況說明
本部門納入2020年預算的績效項目1個,項目名稱為招商引資經(jīng)費6萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
國有資產(chǎn)占有使用情況截至2019年12月31日,本部門共有在編公務(wù)用車0輛,由機關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。
第四部分? 名詞解釋
(一)財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。
(二)上級補助:指同級財政部門取得的各類財政撥款,包括基本支出補助和項目支出補助。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù) 出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(六)機關(guān)運行經(jīng)費:指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。
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2020年部門預算公開表_柳州市柳北區(qū)商務(wù)局.xls
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