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柳北區(qū)沙塘鎮(zhèn)2021年部門預算

來源: 柳北區(qū)沙塘鎮(zhèn)人民政府  |   發(fā)布日期: 2021-02-10 17:30   

柳北區(qū)沙塘鎮(zhèn)2021年部門預算

目錄

第一部分柳北區(qū)沙塘鎮(zhèn)概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設置情況

第二部分柳北區(qū)沙塘鎮(zhèn)2021年部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、社會保險基金預算收支表

十、國有資本經(jīng)營預算收支表

十一、政府采購預算表

第三部分柳北區(qū)沙塘鎮(zhèn)2021年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 柳北區(qū)沙塘鎮(zhèn)概況


一、主要職能

第一部分 柳北區(qū)沙塘鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能

1.執(zhí)行國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī),執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議,并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況;

2.制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施,全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量;

3.指導村(居)民委員會的組織制度建設和業(yè)務建設,促進村(居)民委員會民主自治;

4.加強本級財政的監(jiān)督和管理;

5.制定和組織實施鎮(zhèn)村建設規(guī)劃,保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

二、機構(gòu)設置情況

本部門機構(gòu)設置及人員情況如下表:


第二部分 柳北區(qū)沙塘鎮(zhèn)2021年部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、社會保險基金預算收支表

十、國有資本經(jīng)營預算收支表

十一、政府采購預算表

上述報表詳見附件

第三部分 柳北區(qū)沙塘鎮(zhèn)2021部門預算情況說明

一、收支預算情況說明

2021年收入總預算1345.65萬元,增加85.39萬元,增長6.78%,主要原因:政策性項目增加及人員變動。2021年支出總預算1345.65萬元,增加85.39萬元,增長6.78%。主要原因:政策性項目增加及人員變動。

二、收入預算情況說明

2021年收入總預算1,345.65萬元,增加85.39萬元,增長6.78%,主要原因:政策性項目增加及人員變動。其中:一般公共預算收入1,345.65萬元,增加85.39萬元,增長6.78%,主要原因:政策性項目增加及人員變動。政府性基金收入0萬元;其他收入0萬元;上級補助收入0萬元。

三、支出預算情況說明

2021年支出總預算1,345.65萬元,增加85.39萬元,增長6.78%,主要原因:政策性項目增加及人員變動。

按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算

1)基本支出預算

基本支出1291.15萬元,占支出總預算95.95%。其中:

工資福利支出預算1153.05萬元,占基本支出預算89.30%

商品和服務支出預算119.18萬元,占基本支出預算9.23%

對個人和家庭的補助18.92萬元,占基本支出預算1.47%

2)項目支出預算

項目支出54.50萬元,占支出總預算4.05%。其中:

商品和服務支出預算54.50萬元,占項目支出預算100%

四、財政撥款收支預算情況說明

2021年財政撥款收入1345.65萬元,增加85.39萬元,增長6.78%,主要原因:政策性項目增加及人員變動。

2021年財政撥款支出1345.65萬元,增加85.39萬元,增長6.78%,主要原因:政策性項目增加及人員變動。

五、一般公共預算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分,其中:

1)一般公共服務支出預算350.45萬元,占支出總預算26.04%增加9.44萬元,增長2.77%;原因:人員變動及繳費基數(shù)變動。

(2)社會保障和就業(yè)支出預算283.69萬元,占支出總預算21.08%增加33.64萬元,增長13.45%;原因:項目增加。

(3)衛(wèi)生健康支出預算144.00萬元,占支出總預算10.70%;增加2.16萬元,增長1.53%;原因:繳費基數(shù)變動。

4)住房保障支出預算87.07萬元,占支出總預算6.47%;增加.89萬元,增長5.96%;原因:人員變動及繳費基數(shù)變動

5)公共安全支出預算27.01萬元,占支出總預算2.01%;增加0.61萬元,增長2.33%;原因:繳費基數(shù)變動。

6)文化體育與傳媒支出預算45萬元,占支出總預算3.34%;增加11.09萬元,增長35.96%;原因:人員變動。

7)城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出預算133.19萬元,占支出總預算9.9%;增加4.85萬元,增長3.78%;原因:繳費基數(shù)變動。

8)農(nóng)林水事務支出預算275.23萬元,占支出總預算20.45%;增加17.89萬元,增長6.95%;原因:人員變動。

六、一般公共預算基本支出情況說明

按經(jīng)濟科目劃分,其中:

工資福利支出預算1153.05萬元,增加65.73萬元,增長6.04%原因:人員變動及工資基數(shù)變動)

商品和服務支出預算119.18萬元,增加8.22萬元,增長7.40%;原因:人員經(jīng)費調(diào)整。

對個人和家庭的補助18.92萬元,增加0.45萬元,增長2.44%原因:人員變動

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

2021年度 “三公”經(jīng)費預算安排12.730萬元,與上年同比增加0.07萬元,同比增長0.55%

(一)因公出國(境)經(jīng)費2021年預算為零,與上年對比無增減變化。原因:本年度暫無因公出國相關(guān)工作安排。

(二)公務接待費2021年預算2.730萬元,與上年同比增加0.070萬元,同比增長2.63%。原因:人員變動。

(三)公務用車購置和運行維護費2021年預算為10萬元,與上年對比無增減變化。原因:公務用車改革。其中,(公務用車購置費2021年預算為零,與上年對比無增減變化。原因:本年度暫無公務用車購置安排;公務用車運行維護費2021年預算為10萬元,與上年對比無增減變化。原因:公務用車改革)。

八、政府性基金預算情況說明

本單位無政府性基金預算。

九、社會保險基金預算情況說明

本單位無社會保險基金預算。

十、國有資本經(jīng)營預算情況說明

本單位無國有資本經(jīng)營預算。

十一、政府采購預算情況說明

本單位無政府采購。

十二、其他重要事項情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

2021本部門機關(guān)運行經(jīng)費預算共119.18萬元,主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

2021年本部門為行政機關(guān)單位,機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算119.18萬元,較2020年預算增加8.22萬元,增長7.40%。主要原因是:人員經(jīng)費調(diào)整。

(二)預算績效情況說明

單位2020年預算績效是以整體支出作為績效評價。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明

國有資產(chǎn)占有使用情況截至20201231日,本部門共有在編公務用車5輛。

第四部分 名詞解釋

(一)財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

(二)上級補助:指同級財政部門取得的各類財政撥款,包括基本支出補助和項目支出補助。

(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費:納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務 出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用 車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(六)機關(guān)運行經(jīng)費:指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。


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