網(wǎng)站支持IPv6
歡迎訪問廣西柳州柳北區(qū)人民政府網(wǎng)站!    

中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)柳北區(qū)委員會2022年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開情況

來源: 柳北區(qū)團(tuán)委  |   發(fā)布日期: 2022-02-16 18:00   

中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)柳北區(qū)委員會2022年部門預(yù)算

目錄

第一部分??中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)柳北區(qū)委員會概況

主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分??中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)柳北區(qū)委員會2022年部門預(yù)算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)表

第三部分??中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)柳北區(qū)委員會2022年部門預(yù)算情況說明

第四部分?名詞解釋

第一部分中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)柳北區(qū)委員會概況

一、主要職能

1、領(lǐng)導(dǎo)全區(qū)共青團(tuán)工作。

2、調(diào)查研究青少年思想教育、青少年事業(yè)發(fā)展和青少年工作理論等問題,服務(wù)青少年發(fā)展。

3、組織動員全區(qū)團(tuán)員青年在柳北區(qū)建設(shè)中發(fā)揮生力軍和突擊隊作用,服務(wù)和諧社會建設(shè)。

4、負(fù)責(zé)指導(dǎo)和組織全區(qū)青少年思想理論教育、宣傳文化活動和活動陣地建設(shè),培養(yǎng)推介優(yōu)秀青少年典型。

5、負(fù)責(zé)全區(qū)團(tuán)的組織建設(shè),指導(dǎo)基層團(tuán)組織做好團(tuán)員發(fā)展和推優(yōu)入黨工作,協(xié)助黨組織管理、選拔和培訓(xùn)團(tuán)的干部。

6、負(fù)責(zé)柳北區(qū)預(yù)防青少年犯罪領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作,關(guān)注留守兒童及“五類”青少年身心健康成長,依法維護(hù)青少年合法權(quán)益。

7、指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)中、小學(xué)校開展少先隊及團(tuán)隊活動。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)柳北區(qū)委員會共有單位1個。其中:

行政單位1個,為中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)柳北區(qū)委員會,在職在編人數(shù)2人,財政供養(yǎng)人員2人。

第二部分??中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)柳北區(qū)委員會2022年部門預(yù)算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)表

上述報表詳見附件

第三部分??中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)柳北區(qū)委員會2022年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

2022年收支總預(yù)算115.74萬元,同比增加0.32萬元,同比增長0.28%。收入包括:一般公共預(yù)算收入115.74萬元。支出包括:一般公共服務(wù)支出105.81萬元,社會保障和就業(yè)支出4.70萬元,衛(wèi)生健康支出2.89萬元,住房保障支出2.33萬元。

二、收入預(yù)算情況說明

2022年收入總預(yù)算115.74萬元,同比增加0.32萬元,同比增長0.28%,主要原因:工資基數(shù)變動

三、支出預(yù)算情況說明

2022年支出總預(yù)算115.74萬元,同比增加0.32萬元,同比增長0.28%,主要原因:工資基數(shù)變動

按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算。

1)基本支出預(yù)算

基本支出34.24萬元,占支出總預(yù)算29.58%,同比增加0.32萬元,同比增長0.94%

2)項目支出預(yù)算

項目支出81.50萬元,占支出總預(yù)算70.42%,與上年對比無增減變化。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

2022年財政撥款收支總預(yù)算115.74萬元,同比增加0.32萬元,同比增長0.28%。收入包括:一般公共預(yù)算撥款115.74萬元。支出包括:一般公共服務(wù)支出105.81萬元,社會保障和就業(yè)支出4.70萬元,衛(wèi)生健康支出2.89萬元,住房保障支出2.33萬元。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分,其中:

1)一般公共服務(wù)支出預(yù)算105.81萬元,占支出總預(yù)算91.42%;同比增加0.35萬元,同比增長0.33%

2)社會保障和就業(yè)支出預(yù)算4.70萬元,占支出總預(yù)算4.06%;同比增加0.11萬元,同比增長2.40%

3)衛(wèi)生健康支出預(yù)算2.89萬元,占支出總預(yù)算2.50%;同比減少0.18萬元,同比下降5.86%

4)住房保障支出預(yù)算2.33萬元,占支出總預(yù)算2.01%;同比增加0.04萬元,同比增長1.75%

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2022年一般公共預(yù)算基本支出34.24萬元,其中:

(一)人員經(jīng)費29.77萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、退休費。

(二)公用經(jīng)費4.47萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護(hù))費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費預(yù)算安排0.08萬元,與上年對比無增減變化。

(一)因公出國(境)經(jīng)費2022年預(yù)算為零,與上年對比無增減變化。原因:本年度暫無因公出國相關(guān)工作安排。

(二)公務(wù)接待費2022年預(yù)算0.08萬元,與上年對比無增減變化。

(三)公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費2022年預(yù)算為零,與上年對比無增減變化。原因:公務(wù)用車改革。其中,(公務(wù)用車購置費2022年預(yù)算為零,與上年對比無增減變化。原因:本年度暫無公務(wù)用車購置安排;公務(wù)用車運行維護(hù)費2022年預(yù)算為零,與上年對比無增減變化。原因:公務(wù)用車改革)。

八、政府性基金預(yù)算情況說明

2022年本部門無政府性基金預(yù)算支出安排。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

2022年本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排。

十、政府采購預(yù)算情況說明

2022年政府采購預(yù)算0萬元,與上年對比無增減變化。

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算情況說明

2022年納入政府購買服務(wù)預(yù)算支出0萬元。

十二、其他重要事項情況說明

(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

2022年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算共4.47萬元,同比增加0.01萬元,同比增長0.22%。主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修(護(hù))費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

(二)預(yù)算績效情況說明

本部門納入2022年預(yù)算的績效項目金額81.5萬元,主要為共青團(tuán)工作經(jīng)費項目49萬元,預(yù)防青少年違法犯罪專項經(jīng)費29萬元。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明

國有資產(chǎn)占有使用情況截至20211231日,本部門共有在編公務(wù)用車0,由機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。

(四)重點項目支出績效目標(biāo)情況說明

2022年年初,本部門(單位)無重點項目績效。

第四部分??名詞解釋

(一)財政撥款收入:指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

(二)上級補(bǔ)助:指同級財政部門取得的各類財政撥款,包括基本支出補(bǔ)助和項目支出補(bǔ)助。

(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費:納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù) 出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(六)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護(hù)費及其他費用。


主辦單位:柳州市柳北區(qū)人民政府辦公室
承辦單位:柳北區(qū)政務(wù)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)中心
地址:柳州市柳北區(qū)勝利路12-8號
郵編:545002 網(wǎng)站技術(shù)維護(hù)電話:0772-2538003
網(wǎng)站標(biāo)識碼:4502050001
久9re热这里精品首页| 一本一本久久aa综合精品| 亚洲国产精品成人AV在线| 91精品视品在线播放| 久久精品国产精品亚洲蜜月| 老司机精品免费视频| 这里只有精品视频在线| 日韩成人精品日本亚洲| 亚洲色无码国产精品网站可下载| 中文精品久久久久国产网址| 午夜精品乱人伦小说区 | 好男人视频社区精品免费| 精品久久久久久中文字幕大豆网| 99精品视频观看| 人妻少妇偷人精品无码| 久久久精品中文字幕麻豆发布| 久久免费精品一区二区| 久久91精品国产91久久小草| 好属妞这里只有精品久久 | 亚洲精品一二三区| 91精品啪在线观看国产电影| 亚洲精品第五页中文字幕| 69国产成人精品视频软件| 久久香综合精品久久伊人| 久久精品国产亚洲77777| 中国精品videossex中国高清| 亚洲精品美女久久久久| 精品久久久久久无码专区| 久热爱精品视频线路一| 亚洲精品无码国产片| 精品久久久久久无码中文字幕一区| 国产乱人伦精品一区二区在线观看| 亚洲精品国产高清在线观看| 国内精品国语自产拍在线观看91| 在线亚洲精品视频| 亚洲国产精品第一区二区三区| 国产AV国片精品一区二区| 热99RE久久精品这里都是精品免费 | 在线观看国产精品麻豆| 日韩精品在线播放| 99久久婷婷免费国产综合精品|