柳北區農業服務中心2023年單位預算公開
目錄
第一部分 柳北區農業服務中心概況
二、機構設置情況
第二部分 柳北區農業服務中心2023年單位預算報表
一、單位收支總體情況表
二、單位收入總體情況表
三、單位支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表
九、國有資本經營預算支出表
十、政府采購預算表
十一、政府購買服務預算表
十二、預算績效目標表
第三部分 柳北區農業服務中心2023年單位預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 柳北區農業服務中心概況
一、主要職責
(一)宣傳、貫徹執行有關農業農村有關法律法規和方針、政策,協助提出農業農村相關發展建議,協助相關項目的組織申報、實施。
(二)負責推廣種植業新品種、新技術、新產品的引進、試驗、示范、推廣。
(三)承擔農作物病蟲害及外來有害物種的監測、預報,提出防控及處置技術措施。
(四)指導各鎮(涉農街道)開展肥料資源調查、土壤改良與培肥、土壤肥料監測的事務性、技術性工作。
(五)組織農業技術的專業培訓,收集農業農村推廣相關技術信息。
(七)指導各鎮(涉農街道)的農業技術推廣及相關工作。
(八)參與推進農村集體產權制度改革和農村集體經濟組織發展工作。?
(九)參與推進新型農業經營主體建設與發展工作,指導開展農村集體經濟組織資產規范化管理工作。負責統計和分析農村經營管理情況工作。
(十)協助開展農村土地承包、減輕農民負擔、農業產業化經營、農村社會化服務體系建設等工作。
(十一)參與已建水利工程運行管理及日常維護,協助為已建水利工程正常運營提供管理保障
(十二)參與已建水利工程機械設備運行管理、運行安全監測。
(十三)完成區委、區政府及主管部門交辦的其他任務。
二、機構設置情況
柳北區農業服務中心為全額事業單位, 在職在編人數16人,財政供養人員16人。
第二部分 柳北區農業服務中心2023年單位預算報表
一、單位收支總體情況表
二、單位收入總體情況表
三、單位支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表
九、國有資本經營預算支出表
十、政府采購預算表
十一、政府購買服務預算表
十二、預算績效目標表
上述報表詳見附件
第三部分 柳北區農業服務中心2023年單位預算情況說明
一、收支預算情況說明
2023年收支總預算255.71萬元,同比減少30.67萬元,同比下降10.71%。收入包括:一般公共預算撥款255.71萬元。支出包括:社會保障和就業支出44.07萬元,衛生健康支出24.79萬元,農林水支出166.84萬元,住房保障支出20.01萬元。
二、收入預算情況說明
2023年收入總預算255.71萬元,同比減少30.67萬元,同比下降10.71%,主要原因:人員變動。
三、支出預算情況說明
2023年支出總預算255.71萬元,同比減少30.67萬元,同比下降10.71%,主要原因:人員變動。
按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算
(1)基本支出預算
基本支出255.71萬元,占支出總預算100%,同比減少30.67萬元,同比下降10.71%。
(2)項目支出預算
項目支出0萬元,占支出總預算0%,同比增加0萬元。
四、財政撥款收支預算情況說明
2023年財政撥款收支總預算255.71萬元,同比減少30.67萬元,同比下降10.71%。收入包括:一般公共預算撥款255.71萬元。支出包括:社會保障和就業支出44.07萬元,衛生健康支出24.79萬元,農林水支出166.84萬元,住房保障支出20.01萬元。
五、一般公共預算支出情況說明
按支出功能分類科目劃分,其中:
(2)衛生健康支出預算24.79萬元,占支出總預算9.7%;同比減少0.81萬元,同比下降3.17%。
(3)農林水支出預算166.84萬元,占支出總預算65.25%;同比減少30.24萬元,同比下降15.34%。
(4)住房保障支出預算20.01萬元,占支出總預算7.82%;同比減少0.65萬元,同比下降3.13%。
六、一般公共預算基本支出情況說明
2023年一般公共預算基本支出255.71萬元,其中:
七、一般公共預算“三公”經費情況說明
2023年度 “三公”經費預算安排0萬元,同比減少0.63萬元,下降100%。
(一)因公出國(境)經費2023年預算為零,與上年對比無增減變化。原因:本年度暫無因公出國相關工作安排。
(二)公務接待費2023年預算0萬元,同比減少0.63萬元,同比下降100%。原因:本年度無公務接待費安排。
(三)公務用車購置和運行維護費2023年預算為零,與上年對比無增減變化。原因:公務用車改革。
公務用車購置費2023年預算為零,與上年對比無增減變化。原因:本年度暫無公務用車購置安排;
公務用車運行維護費2023年預算為零,與上年對比無增減變化。原因:公務用車改革。
八、政府性基金預算情況說明
2023年本單位無政府性基金預算。
九、國有資本經營預算情況說明
2023年本單位無國有資本經營預算。
十、政府采購預算情況說明
2023年政府采購預算1.34萬元。
按政府采購項目類型:
1、集中采購1.34萬元;其中:貨物類0.8萬元、服務類0.54萬元。
2、分散采購0萬元;其中:貨物類0萬元、工程類0萬元、服務類0萬元。
2023年納入政府購買服務預算支出0萬元。
十二、其他重要事項情況說明
(一)機關運行經費安排情況說明
2023年本單位事業運行經費預算共15.17萬元,同比減少2.22萬元,同比下降12.75%。主要包括辦公費、印刷費、工會經費。
(二)預算績效情況說明
本單位2023年預算項目經費為零。
(三)國有資產占用情況說明
國有資產占有使用情況截至2022年12月31日,本部門共有在編公務用車0輛,由機關后勤服務中心統一管理。
第四部分 名詞解釋
(一)財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。
(二)上級補助:指同級財政部門取得的各類財政撥款,包括基本支出補助和項目支出補助。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:納入同級財政預決算管理的“三公”經費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務 出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用 車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(六)機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業費、公車運行維護費及其他費用。
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