柳北區(qū)法律援助中心2025年單位預算公開
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目錄
第一部分 柳北區(qū)法律援助中心概況
一、主要職責
二、機構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 柳北區(qū)法律援助中心2025年單位預算報表
一、單位收支總體情況表
二、單位收入總體情況表
三、單位支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預算支出表
十、政府采購預算表
十一、政府購買服務(wù)預算表
十二、預算績效目標表
十三、對下轉(zhuǎn)移支付項目績效目標表
第三部分 柳北區(qū)法律援助中心2025年單位預算情況說明
第四部分 名詞解釋
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第一部分 柳北區(qū)法律援助中心概況
一、主要職責
貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)、柳州市關(guān)于法律援助的法律法規(guī)和政策。
受理、審查轄區(qū)法律援助申請,指派或安排人員為符合規(guī)定的公民提供法律援助。
指導、監(jiān)督轄區(qū)法律援助工作及其開展情況。
負責轄區(qū)“12348”公共法律服務(wù)專線以及值班律師管理工作。
統(tǒng)籌和布局轄區(qū)法律援助工作站(點)法律服務(wù)資源,提供法律幫助。
負責轄區(qū)法律援助機構(gòu)的隊伍建設(shè)和教育培訓工作。
負責法律援助制度的宣傳以及有關(guān)部門、地區(qū)的協(xié)作,業(yè)務(wù)交流。
負責轄區(qū)法律援助資金的管理和使用。
負責對轄區(qū)法律援助工作業(yè)務(wù)及案件質(zhì)量進行監(jiān)督評查。
負責轄區(qū)法律援助事項的統(tǒng)計以及相關(guān)檔案、資料的管理工作。
完成區(qū)委、區(qū)人民政府及主管部門交辦的其他任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
柳北區(qū)法律援助中心為參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位, 在職在編人數(shù)6人,財政供養(yǎng)人員6人。
第二部分 柳北區(qū)法律援助中心2025年單位預算報表
一、單位收支總體情況表
二、單位收入總體情況表
三、單位支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預算支出表
十、政府采購預算表
十一、政府購買服務(wù)預算表
十二、預算績效目標表
十三、對下轉(zhuǎn)移支付項目績效目標表
上述報表詳見附件
第三部分 柳北區(qū)法律援助中心2025年單位預算情況說明
一、收支預算情況說明
2025年收支總預算138.38萬元,同比減少1.34萬元,同比下降0.96%。(不含財政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù))。收入包括:一般公共預算撥款138.38萬元。支出包括:一、公共安全支出99.7萬元;二、社會保障和就業(yè)支出17.72萬元;三、衛(wèi)生健康支出10.97萬元 ;四、住房保障支出9.99萬元。
二、收入預算情況說明
2025年收入總預算138.38萬元,同比減少1.34萬元,同比下降0.96%,主要原因:社會保障和就業(yè)、衛(wèi)生健康支出減少。
三、支出預算情況說明
2025年支出總預算138.38萬元,同比減少1.34萬元,同比下降0.96%,主要原因:社會保障和就業(yè)、衛(wèi)生健康支出減少。
按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算
(一)基本支出預算
基本支出138.38萬元,占支出總預算100%,同比減少1.34萬元,同比下降0.96%。
(二)項目支出預算
項目支出0萬元,占支出總預算0%。
四、財政撥款收支預算情況說明
2025年財政撥款收支總預算138.38萬元,同比減少1.34萬元,同比下降0.96%。(不含財政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù))。收入包括:一般公共預算撥款138.38萬元。支出包括:一、公共安全支出99.7萬元;二、社會保障和就業(yè)支出17.72萬元;三、衛(wèi)生健康支出10.97萬元 ;四、住房保障支出9.99萬元。?
五、一般公共預算支出情況說明
按支出功能分類科目劃分,其中:
(一)公共安全支出預算99.7萬元,占支出總預算72.5%;同比增加1.78萬元,同比增長1.82%。
(二)社會保障和就業(yè)支出預算17.72萬元,占支出總預算12.81%;同比減少2.01萬元,同比下降10.18%。
(三)衛(wèi)生健康支出預算10.97萬元,占支出總預算7.93%;同比減少1.24萬元,同比下降10.14%。
(四)住房保障支出預算9.99萬元,占支出總預算7.22%;同比增加0.12萬元,同比增長1.23%。
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六、一般公共預算基本支出情況說明
2025年一般公共預算基本支出138.38萬元,其中:
(一)人員經(jīng)費138.38萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金。
(二)公用經(jīng)費14.59萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、工會經(jīng)費、其他交通費用。
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明
2025年度 “三公”經(jīng)費預算安排為零,與上年對比無增減變化。
(一)因公出國(境)經(jīng)費2025年預算為零,與上年對比無增減變化。原因:本年度暫無因公出國相關(guān)工作安排。
(二)公務(wù)接待費2025年預算為零,與上年對比無增減變化。原因:本年度無公務(wù)接待費安排。
(三)公務(wù)用車購置和運行維護費2025年預算為零,與上年對比無增減變化。原因:公務(wù)用車改革。
公務(wù)用車購置費2025年預算為零,與上年對比無增減變化。原因:本年度暫無公務(wù)用車購置安排;
公務(wù)用車運行維護費2025年預算為零,與上年對比無增減變化。原因:公務(wù)用車改革。
八、政府性基金預算情況說明
2025年本單位無政府性基金預算。
九、國有資本經(jīng)營預算情況說明
2025年本單位無國有資本經(jīng)營預算。
十、政府采購預算情況說明
2025年政府采購預算0萬元。
十一、政府購買服務(wù)預算情況說明
2025年納入政府購買服務(wù)預算支出0萬元。
十二、其他重要事項情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
2025年本單位機關(guān)運行經(jīng)費預算共14.59萬元,同比增加0.74萬元,同比增長5.38%。主要包括辦公費、郵電費、工會經(jīng)費、其他交通費用。
(二)預算績效情況說明
重點項目預算績效目標說明
本單位當年預算項目經(jīng)費為零,本單位2025年無重點項目預算績效目標。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
國有資產(chǎn)占有使用情況截至2024年12月31日,本部門共有在編公務(wù)用車0輛,由機關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。
第四部分? 名詞解釋
一、財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。
二、上級補助:指同級財政部門取得的各類財政撥款,包括基本支出補助和項目支出補助。
三、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
五、“三公”經(jīng)費:納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù) 出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
六、機關(guān)運行經(jīng)費:指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。
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