柳州市柳北區(qū)機(jī)構(gòu)編制信息服務(wù)中心
2025年單位預(yù)算公開
目錄
第一部分 柳州市柳北區(qū)機(jī)構(gòu)編制信息服務(wù)中心概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 柳州市柳北區(qū)機(jī)構(gòu)編制信息服務(wù)中心2025年單位預(yù)算報表
一、單位收支總體情況表
二、單位收入總體情況表
三、單位支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十、政府采購預(yù)算表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十二、預(yù)算績效目標(biāo)表
十三、對下轉(zhuǎn)移支付項目績效目標(biāo)表
第三部分 柳州市柳北區(qū)機(jī)構(gòu)編制信息服務(wù)中心2025年單位預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
?
第一部分 柳州市柳北區(qū)機(jī)構(gòu)編制信息服務(wù)中心概況
一、主要職責(zé)
負(fù)責(zé)柳北區(qū)機(jī)構(gòu)編制電子政務(wù)和信息化建設(shè)工作;承擔(dān)機(jī)構(gòu)編制實名制管理平臺、機(jī)構(gòu)編制部門內(nèi)部管理平臺、政務(wù)和公益域名注冊管理平臺等建設(shè)和管理工作;負(fù)責(zé)柳北區(qū)黨政群機(jī)關(guān)和事業(yè)單位網(wǎng)絡(luò)中文域名的管理等。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
柳北區(qū)機(jī)構(gòu)編制信息服務(wù)中心為全額事業(yè)單位, 在職在編人數(shù)2人,財政供養(yǎng)人員 2人。
第二部分 ?柳州市柳北區(qū)機(jī)構(gòu)編制信息服務(wù)中心2025年單位預(yù)算報表
一、單位收支總體情況表
二、單位收入總體情況表
三、單位支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十、政府采購預(yù)算表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十二、預(yù)算績效目標(biāo)表
十三、對下轉(zhuǎn)移支付項目績效目標(biāo)表
上述報表詳見附件
第三部分 柳州市柳北區(qū)機(jī)構(gòu)編制信息服務(wù)中心2025年單位預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算情況說明
2025年收支總預(yù)算33.19萬元,同比增加3.6萬元,同比增長12.17%。(不含財政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù))。收入包括:一般公共預(yù)算撥款33.19萬元。支出包括:一般公共服務(wù)支出24.77萬元,社會保障和就業(yè)支出4.61萬元,衛(wèi)生健康支出1.51萬元,住房保障支出2.3萬元。
二、收入預(yù)算情況說明
2025年收入總預(yù)算33.19萬元,同比增加3.6萬元,同比增長12.17%,主要原因:人員變動。
三、支出預(yù)算情況說明
2025年支出總預(yù)算33.19萬元,同比增加3.6萬元,同比增長12.17%,主要原因:人員變動。
按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算
(1)基本支出預(yù)算
基本支出33.19萬元,占支出總預(yù)算100%,同比增加3.6萬元,同比增長12.17%。
(2)項目支出預(yù)算
項目支出0.00萬元,占支出總預(yù)算0.00%,同比增加0.00萬元,同比增長0.00%。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
2025年財政撥款收支總預(yù)算33.19萬元,同比增加3.6萬元,同比增長12.17%。(不含財政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù))。收入包括:一般公共預(yù)算撥款33.19萬元。支出包括:一般公共服務(wù)支出24.77萬元,社會保障和就業(yè)支出4.61萬元,衛(wèi)生健康支出1.51萬元,住房保障支出2.30萬元。?
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
按支出功能分類科目劃分,其中:
(1)一般公共服務(wù)支出預(yù)算24.77萬元,占支出總預(yù)算74.63%;同比增加2.86萬元,同比增長13.05%。
(2)社會保障和就業(yè)支出預(yù)算4.61萬元,占支出總預(yù)算13.88%;同比增加0.41萬元,同比增長9.69%。
(3)衛(wèi)生健康支出預(yù)算1.51萬元,占支出總預(yù)算4.55%;同比增加0.13萬元,同比增長9.59%。
(4)住房保障支出預(yù)算2.30萬元,占支出總預(yù)算6.94%;同比增加0.20萬元,同比增長9.69%。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2025年一般公共預(yù)算基本支出33.19萬元,其中:
(一)人員經(jīng)費(fèi)31.33萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保險繳費(fèi)、住房公積金。
(二)公用經(jīng)費(fèi)1.86萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2025年度 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排為零,與上年對比無增減變化。
(一)因公出國(境)經(jīng)費(fèi)2025年預(yù)算為零,與上年對比無增減變化。原因:本年度暫無因公出國相關(guān)工作安排。
(二)公務(wù)接待費(fèi)2025年預(yù)算為零,與上年對比無增減變化。原因:本年度無公務(wù)接待費(fèi)安排。
(三)公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算為零,與上年對比無增減變化。原因:公務(wù)用車改革。
公務(wù)用車購置費(fèi)2025年預(yù)算為零,與上年對比無增減變化。原因:本年度暫無公務(wù)用車購置安排;
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算為零,與上年對比無增減變化。原因:公務(wù)用車改革。
八、政府性基金預(yù)算情況說明
2025年本單位無政府性基金預(yù)算。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
2025年本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算。
十、政府采購預(yù)算情況說明
2025年政府采購預(yù)算0.00萬元。
按政府采購項目類型:
1、集中采購0.00萬元。
2、分散采購0.00萬元。
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算情況說明
2025年納入政府購買服務(wù)預(yù)算支出0.00萬元。
十二、其他重要事項情況說明
(一)事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2025年本單位事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共1.86萬元,同比增加0.13萬元,同比增長7.74%。主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。
(二)預(yù)算績效情況說明
本單位當(dāng)年預(yù)算項目經(jīng)費(fèi)為零,本單位2025年無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
國有資產(chǎn)占有使用情況截至2024年12月31日,本部門共有在編公務(wù)用車0輛,由機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。
第四部分? 名詞解釋
(一)財政撥款收入:指同級財政當(dāng)年撥付的資金。
(二)上級補(bǔ)助:指同級財政部門取得的各類財政撥款,包括基本支出補(bǔ)助和項目支出補(bǔ)助。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù) 出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
相關(guān)文檔: