網站支持IPv6
歡迎訪問廣西柳州柳北區人民政府網站!    

柳州市雅儒路小學2025年單位預算及“三公”經費預算公開情況

來源: 柳北區教育局  |   發布日期: 2025-03-20 18:25   

柳州市雅儒路小學2025年單位預算公開

目錄

第一部分 柳州市雅儒路小學概況

一、主要職責

二、機構設置情況

第二部分 柳州市雅儒路小學2025年單位預算報表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、一般公共預算“三公”經費、會議費和培訓費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經營預算支出表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、預算績效目標表

十三、對下轉移支付項目績效目標表

第三部分 柳州市雅儒路小學2025年單位預算情況說明

第四部分 名詞解釋

?

第一部分 柳州市雅儒路小學概況

一、主要職責

宣傳貫徹執行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和教育法規,貫徹執行上級教育行政部門的行政規章。負責學校教育教學業務的具體管理,根據上級部門制定的教育事業發展規劃,結合實際制定并組織實施本校的教育事業發展規劃。在上級部門的領導下實施九年義務教育,掃除新文盲,鞏固提高教育成果。按照教師的職數、編制和管理權限,負責對本學校的教師進行管理。按照上級有關部門的規定,負責對本校義務教育的財務和基建進行管理。按照九年義務教育課程計劃開齊課程開足課時,認真實施中小學的教育教學管理,全面推進素質教育,全面提高教育教學質量。完成實施小學義務教育,促進基礎教育發展,小學學歷教育及相關社會服務活動。

二、機構設置情況

柳州市雅儒路小學為全額事業單位, 在職在編人數38 人,財政供養人員 74人。

第二部分 柳州市雅儒路小學2025年單位預算報表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、一般公共預算“三公”經費、會議費和培訓費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經營預算支出表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、預算績效目標表

十三、對下轉移支付項目績效目標表

上述報表詳見附件

第三部分 柳州市雅儒路小學2025年單位預算情況說明

一、收支預算情況說明

2025年收支總預算658.17萬元,同比增加10.14萬元,同比增長1.57%。(不含財政撥款上年未列支結轉收支數)。收入包括:一般公共預算撥款658.17萬元。支出包括:教育支出431.79萬元,社會保障和就業支出148.88萬元,衛生健康支出30.7萬元,住房保障支出46.81萬元。

二、收入預算情況說明

2025年收入總預算658.17萬元,同比增加10.14萬元,同比增長1.57%,主要原因:人員增加。

三、支出預算情況說明

2025年支出總預算658.17萬元,同比增加10.14萬元,同比增長1.57%,主要原因:人員增加。

按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算

(1)基本支出預算

基本支出658.17萬元,占支出總預算100%,同比增加10.14萬元,同比增長1.57%。

(2)項目支出預算

項目支出0萬元,占支出總預算0%,同比增加0萬元,同比增長0%。

四、財政撥款收支預算情況說明

2025年財政撥款收支總預算658.17萬元,同比增加10.14萬元,同比增長1.57%。(不含財政撥款上年未列支結轉收支數)。收入包括:一般公共預算撥款658.17萬元。支出包括:教育支出431.79萬元,社會保障和就業支出148.88萬元,衛生健康支出30.7萬元,住房保障支出46.81萬元。?

五、一般公共預算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分,其中:

(1)教育支出預算431.79萬元,占支出總預算65.6%;同比增加11.23萬元,同比增長2.67%。

(2)社會保障和就業支出預算148.88萬元,占支出總預算22.62%;同比增加0.56萬元,同比增長0.38%。

(3)衛生健康支出預算30.7萬元,占支出總預算4.66%;同比減少0.64萬元,同比下降2.05%。

(4)住房保障支出預算46.81萬元,占支出總預算7.11%;同比減少1萬元,同比下降2.05%。

六、一般公共預算基本支出情況說明

2025年一般公共預算基本支出658.17萬元,其中:

(一)人員經費645.64萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金。

(二)公用經費12.52萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、工會經費、其他交通費用。

七、一般公共預算“三公”經費情況說明

2025年度 “三公”經費預算安排為零,與上年對比無增減變化。

(一)因公出國(境)經費2025年預算為零,與上年對比無增減變化。原因:本年度暫無因公出國相關工作安排。

(二)公務接待費2025年預算為零,與上年對比無增減變化。原因:本年度無公務接待費安排。

(三)公務用車購置和運行維護費2025年預算為零,與上年對比無增減變化。原因:公務用車改革。

公務用車購置費2025年預算為零,與上年對比無增減變化。原因:本年度暫無公務用車購置安排;

公務用車運行維護費2025年預算為零,與上年對比無增減變化。原因:公務用車改革。

八、政府性基金預算情況說明

2025年本單位無政府性基金預算。

九、國有資本經營預算情況說明

2025年本單位無國有資本經營預算。

十、政府采購預算情況說明

2025年政府采購預算0萬元。

按政府采購項目類型:

1、集中采購0萬元;其中:貨物類0萬元、服務類0萬元。

2、分散采購0萬元;其中:貨物類0萬元、工程類0萬元、服務類0萬元。

十一、政府購買服務預算情況說明

2025年納入政府購買服務預算支出0萬元。

十二、其他重要事項情況說明

(一)事業單位相關運行經費安排情況說明

2025年本單位事業運行經費預算共12.52萬元,同比增加0.04萬元,同比增長0.33%。主要包括辦公費、郵電費、工會經費、其他交通費用。

(二)預算績效情況說明

重點項目預算績效目標說明

本單位當年預算項目經費為零,本單位2025年無重點項目預算績效目標。

(三)國有資產占用情況說明

國有資產占有使用情況截至2024年12月31日,本部門共有在編公務用車0輛,由機關后勤服務中心統一管理。

第四部分? 名詞解釋

(一)財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

(二)上級補助:指同級財政部門取得的各類財政撥款,包括基本支出補助和項目支出補助。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(五)“三公”經費:納入同級財政預決算管理的“三公”經費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務 出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用 車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(六)機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業費、公車運行維護費及其他費用。

?


主辦單位:柳州市柳北區人民政府辦公室
承辦單位:柳北區政務網絡服務中心
地址:柳州市柳北區勝利路12-8號
郵編:545002 網站技術維護電話:0772-2538003
網站標識碼:4502050001
久久精品毛片免费观看| 亚洲AV成人精品日韩一区 | 中文字幕日韩精品无码内射 | 国产私拍福利精品视频推出| 亚洲午夜国产精品| 国产高清国内精品福利| 在线观看精品视频一区二区三区| 97久久久精品综合88久久| 视频久re精品在线观看| 国产精品宅男在线观看| 影院无码人妻精品一区二区| 精品亚洲成α人无码成α在线观看| 国产线视频精品免费观看视频| 精品一区二区三区高清免费观看| 国产精品美女免费视频观看| 国产亚洲精品看片在线观看 | 国内精品久久久久久久影视麻豆| 国产人妖乱国产精品人妖| 婷婷五月深深久久精品| 久久久精品国产免大香伊 | 亚洲精品欧美综合四区| 精品久久天干天天天按摩| 步兵精品手机在线观看| 777午夜精品久久av蜜臀 | 精品国产亚洲第一区二区三区| 八区精品色欲人妻综合网| 国产亚洲精品成人a v小说| 久久久精品2019免费观看| 久热爱精品视频在线| 亚洲精品国产高清嫩草影院| 亚洲精品无码成人AAA片| 91精品免费久久久久久久久| 亚洲精品无AMM毛片| 国产精品网址在线观看你懂的| 久久91精品国产91久久小草| 精品一区高潮喷吹在线播放| 国产精品成人va在线观看入口| 精品视频在线观看你懂的一区| 色欲精品国产一区二区三区AV| 久久香蕉国产线看精品| 无码AⅤ精品一区二区三区|