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柳北區(qū)人力資源和社會保障局2017年預(yù)算公開

來源: 柳北區(qū)政府  |   發(fā)布日期: 2017-02-17 11:04    |  作者: 財(cái)政局

目錄

第一部分 柳北區(qū)人力資源和社會保障局概況

一、主要工作職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 柳北區(qū)人力資源和社會保障局2017年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出預(yù)算總表(分經(jīng)濟(jì)分類科目)

五、部門財(cái)政撥款收支總表

六、一般公共預(yù)算支出表

七、一般公共預(yù)算基本支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

第三部分 柳北區(qū)人力資源和社會保障局2017部門預(yù)算情況說明

一、預(yù)算收支增減變化情況說明

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

四、政府采購安排情況說明

五、預(yù)算績效情況說明

六、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

第四部分 專業(yè)名詞解釋

第一部分 柳北區(qū)人力資源和社會保障局概況

一、主要工作職責(zé)

根據(jù)《中共柳北區(qū)委員會? 柳北區(qū)人民政府關(guān)于柳北區(qū)人民政府機(jī)構(gòu)設(shè)置的通知》(柳北發(fā)〔201011號),設(shè)立柳北區(qū)人力資源和社會保障局,為柳北區(qū)人民政府工作部門。

一、職責(zé)調(diào)整

(一)劃入的職責(zé)

將原柳北區(qū)人事勞動和社會保障局的職責(zé)劃入柳北區(qū)人力資源和社會保障局。

(二)加強(qiáng)的職責(zé)

1.加強(qiáng)統(tǒng)籌機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員管理職責(zé),完善勞動收入分配制度,充分發(fā)揮人力資源優(yōu)勢。

2. 加強(qiáng)促進(jìn)就業(yè)職責(zé),健全公共就業(yè)服務(wù)體系,建立城鄉(xiāng)勞動者平等就業(yè)制度,促進(jìn)社會就業(yè)更加充分。

3. 加強(qiáng)組織實(shí)施勞動監(jiān)察和協(xié)調(diào)農(nóng)民工工作職責(zé),切實(shí)維護(hù)勞動者合法權(quán)益。

二、主要職責(zé)

(一)貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)、柳州市人力資源和社會保障事業(yè)的法律法規(guī);擬訂本區(qū)人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施,組織起草人力資源和社會保障工作的規(guī)范性文件,擬訂相關(guān)政策并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

(二)負(fù)責(zé)本區(qū)促進(jìn)就業(yè)工作,擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃,完善公共就業(yè)服務(wù)體系,建立就業(yè)援助制度,落實(shí)職業(yè)資格制度相關(guān)政策和面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓(xùn)制度,貫徹落實(shí)自治區(qū)有關(guān)大中專、職業(yè)院校、技工學(xué)校畢業(yè)生就業(yè)政策;會同有關(guān)部門擬訂高技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才培養(yǎng)和激勵方案并組織實(shí)施。

(三)配合上級部門統(tǒng)籌建立覆蓋本區(qū)城鄉(xiāng)的社會保障體系,貫徹執(zhí)行機(jī)關(guān)企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險和農(nóng)村社會養(yǎng)老保險政策。

(四)會同有關(guān)部門擬訂本區(qū)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員的總體規(guī)劃、結(jié)構(gòu)調(diào)整和工資收入分配制度改革的方案并組織實(shí)施,建立機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員工資正常增長支付保障機(jī)制,擬訂機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員福利和離退休政策并組織實(shí)施,負(fù)責(zé)本區(qū)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位補(bǔ)充人員計(jì)劃的核準(zhǔn)。

(五)擬訂事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理辦法。貫徹落實(shí)事業(yè)單位人事制度改革政策并指導(dǎo)實(shí)施,會同有關(guān)部門擬訂專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育規(guī)劃并組織實(shí)施,牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作。擬定本區(qū)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員年終考核制度方案并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔、引進(jìn)和培養(yǎng)工作;會同有關(guān)部門具體規(guī)劃、部署區(qū)人才小高地工作。

(六)會同有關(guān)部門貫徹落實(shí)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置政策,擬訂安置計(jì)劃,做好安置工作;會同有關(guān)部門做好企業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部解困工作。

(七)負(fù)責(zé)本區(qū)行政機(jī)關(guān)公務(wù)員綜合管理,擬訂有關(guān)人員調(diào)配和特殊人員安置計(jì)劃,會同有關(guān)部門擬訂并實(shí)施政府獎勵制度。

(八)會同有關(guān)部門擬訂農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃,推動農(nóng)民工相關(guān)政策的落實(shí),協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題,維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。

(九)貫徹落實(shí)勞動、人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關(guān)系政策,完善城區(qū)本級勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制,實(shí)施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護(hù)政策,組織實(shí)施勞動保障監(jiān)察,協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作,依法查處有關(guān)違法案件。

(十)建立并完善人力資源和社會保障系統(tǒng)信訪、維護(hù)穩(wěn)定工作制度,會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)處理信訪事件或突發(fā)事件。

(十一)承辦本區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

三、承擔(dān)的行政審批事項(xiàng)

柳北區(qū)人力資源和社會保障局承擔(dān)的行政許可和非行政許可審批事項(xiàng)按自治區(qū)、柳州市公布的行政審批事項(xiàng)目錄執(zhí)行。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

柳北區(qū)人力資源和社會保障局為行政單位,實(shí)有在編人數(shù)3人,財(cái)政供養(yǎng)人員3人。

下設(shè)柳北區(qū)勞動保障管理服務(wù)中心和柳北區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊(duì)為參照公務(wù)員管理的全額撥款事業(yè)單位:柳北區(qū)勞動保障管理服務(wù)中心實(shí)有在編人數(shù)11人,財(cái)政供養(yǎng)人員11人;柳北區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊(duì)實(shí)有在編人數(shù)16人,財(cái)政供養(yǎng)人員16人。

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第二部分 柳北區(qū)人力資源和社會保障局2017年部門預(yù)算表(詳見附件)

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第三部分 柳北區(qū)人力資源和社會保障局2017部門預(yù)算情況說明

一、預(yù)算收支增減變化情況說明

(一)收入預(yù)算說明

2017年收入總預(yù)算1795.49萬元,同比減少231.08萬元,下降11.4%。其中:一般公共預(yù)算撥款1213.49萬元,上級補(bǔ)助582萬元。減少主要原因:2017年提前下達(dá)上級補(bǔ)助資金比2016年減少。

(二)支出預(yù)算說明

2017年支出總預(yù)算1795.49萬元,同比減少231.08萬元,下降11.4%。減少主要原因:2017年提前下達(dá)上級補(bǔ)助資金比2016年減少。

1、按支出功能分類科目劃分,共分為4類,其中:

1)一般公共服務(wù)支出預(yù)算526.63萬元,占支出總預(yù)算29.33%

2)社會保障和就業(yè)支出預(yù)算1196.8萬元,占支出總預(yù)算66.66%

3)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出預(yù)算41.41萬元,占支出總預(yù)算2.31%

4)住房保障支出預(yù)算30.65萬元,占支出總預(yù)算1.7%

2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

1)基本支出預(yù)算

基本支出425.89萬元,占支出總預(yù)算23.72%。其中:

工資福利支出預(yù)算327.89萬元,占基本支出預(yù)算76.99%

商品和服務(wù)支出預(yù)算46.24萬元,占基本支出預(yù)算10.86%

對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算51.76萬元,占基本支出預(yù)算12.15%

2)項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出1369.6萬元,占支出總預(yù)算76.28%。其中:

工資福利支出預(yù)算300萬元,占項(xiàng)目支出預(yù)算21.9%

商品和服務(wù)支出預(yù)算733.19萬元,占項(xiàng)目支出預(yù)算53.54%

對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算336.41萬元,占項(xiàng)目支出預(yù)算24.56%

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共46.24萬元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

2017年度 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0.97萬元,與上年同比減少2.54萬元,同比下降72.29%

(一)因公出國(境)經(jīng)費(fèi)2017年預(yù)算為零,與上年對比無增減變化。原因:本年度暫無因公出國相關(guān)工作安排。

(二)公務(wù)接待費(fèi)2017年預(yù)算0.97萬元,與上年同比減少0.04萬元,同比下降3.57%,減少原因: 貫徹落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定要求,嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)支出。

(三)公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算為零,同比下降100%,減少原因:公務(wù)用車改革。其中,(公務(wù)用車購置費(fèi)2017年預(yù)算為零,與上年對比無增減變化。原因:本年度暫無公務(wù)用車購置安排;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算為零,同比下降100%,減少原因:公務(wù)用車改革)。

四、政府采購安排情況說明

本部門2017年政府采購預(yù)算總額為1.1萬元。電腦21萬元、文件柜10.1萬元。

五、預(yù)算績效情況說明

本部門納入2017年預(yù)算的績效項(xiàng)目2個,項(xiàng)目名稱為公務(wù)員事業(yè)單位工作人員培訓(xùn)30萬元、城鄉(xiāng)公共就業(yè)服務(wù)體系經(jīng)費(fèi)39.2萬元。(最終以財(cái)政局批復(fù)為準(zhǔn))

六、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

本部門現(xiàn)有固定資產(chǎn)85.56萬元。

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第四部分 專業(yè)名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算撥款收入:指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)上級補(bǔ)助:指同級財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款,包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。

(三)結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變 化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(四)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(五)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(六)“三公”經(jīng)費(fèi):納入同級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù) 出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

柳北區(qū)人力資源和社會保障局2017年部門預(yù)算表


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