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柳北區(qū)人民政府2018年預算公開

來源: 柳北區(qū)政府  |   發(fā)布日期: 2018-01-26 10:37    |  作者: 財政局

2018年柳北區(qū)政府預算

目錄

第一部分 柳北區(qū)人民政府關(guān)于2017年財政預算執(zhí)行情況和2018年財政預算(草案)的報告

第二部分 2018年柳北區(qū)政府預算表

一、一般公共預算收入表

二、一般公共預算支出表

三、本級一般公共預算支出表

四、本級一般公共預算基本支出表

五、一般公共預算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付表

六、政府一般債務限額和余額情況表

七、政府性基金收入表

八、政府性基金支出表

九、政府性基金轉(zhuǎn)移支付表

十、政府基金專項債務限額和余額情況表

十一、國有資本經(jīng)營預算收入表

十二、國有資本經(jīng)營預算支出表

十三、社會保險基金收入表

十四、社會保險基金支出表

第三部分 2018年柳北區(qū)本級政府預算情況說明

一、2018年柳北區(qū)轉(zhuǎn)移支付預算情況說明

二、2018年柳北區(qū)政府性基金收支預算情況

三、2018年柳北區(qū)國有資本經(jīng)營收支預算情況

四、2018年柳北區(qū)債務情況說明

五、2018年柳北區(qū)社?;鹗罩ьA算情況

六、2018年柳北區(qū)“三公”經(jīng)費支出預算情況


?第一部分?柳北區(qū)人民政府關(guān)于2017年財政預算執(zhí)行情況和2018年財政預算(草案)的報告

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柳北區(qū)人民政府關(guān)于

2017年財政預算執(zhí)行情況

2018年財政預算(草案)的報告(書面)

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——2018年1月9日在柳北區(qū)第十二屆人民代表大會第三次會議上

柳北區(qū)財政局局長 ?王曉宏

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各位代表:

我受柳北區(qū)人民政府的委托,向大會作《柳北區(qū)人民政府關(guān)于2017年財政預算執(zhí)行情況和2018年財政預算(草案)的報告》,請予審查,并請各位政協(xié)委員和列席人員提出意見。

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2017年財政預算執(zhí)行情況

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2017年是實施“十三五”規(guī)劃的重要一年,也是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深化之年。面對復雜多變的經(jīng)濟形勢,在區(qū)委的正確領(lǐng)導下,在區(qū)人大的監(jiān)督指導下,各部門認真落實柳北區(qū)第十二屆人民代表大會第二次會議的各項決議,堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào),牢固樹立和深入貫徹新發(fā)展理念,有效發(fā)揮財政職能,妥善應對挑戰(zhàn),優(yōu)化資金配置,著力保障改善民生,深化財稅改革,服務全區(qū)發(fā)展大局,財政運行和預算執(zhí)行情況總體良好。

一、2017年柳北區(qū)公共財政預算執(zhí)行情況

(一)公共財政預算總體執(zhí)行情況

1.財政總收入完成情況

2017年柳北區(qū)財政總收入430567萬元,增長9.55%,完成調(diào)整預算99.58%(其中財政收入368759萬元,增長7.39%,完成調(diào)整預算99.41%),構(gòu)成為:(1)上劃中央分享收入173345萬元,增長4.2%;(2)上劃自治區(qū)分享收入50380萬元,增長10.88%;(3)上劃市財政分享收入65896萬元,增長16.27%;(4)柳北區(qū)本級財政收入140946萬元,增長13.15%。

2.財政總支出完成情況

柳北區(qū)財政總支出430466萬元,增長9.55%,完成調(diào)整預算99.57%,構(gòu)成為:(1)上劃中央支出173345萬元,增長4.2%;(2)上劃自治區(qū)支出50380萬元,增長10.88%;(3)上劃市財政支出65896萬元,增長16.27%;(4)柳北區(qū)本級財政支出140845萬元,增長13.14%。

3.收支平衡情況

柳北區(qū)財政總收入430567萬元,當年財政總支出430466萬元。收支相抵,年終結(jié)余101萬元。


(二)柳北區(qū)本級公共財政預算執(zhí)行情況

柳北區(qū)本級財政總收入140946萬元,增長13.15%。本級財政總支出140845萬元,增長13.14%。收支相抵,年終結(jié)余101萬元。

1.柳北區(qū)本級公共財政預算收入執(zhí)行情況

2017年柳北區(qū)本級財政總收入140946萬元,增長13.15%,完成調(diào)整預算100.22%,構(gòu)成為:(1)公共財政預算收入79138萬元,增長5.62%,完成調(diào)整預算99.93%;(2)上級補助收入58086萬元,增長17.2%,完成調(diào)整預算100.63%,其中:市級固定補助收入9524萬元,市級追加專項補助30259萬元,自治區(qū)轉(zhuǎn)移補助收入7446萬元,市級追加基金補助10857萬元;(3)上年結(jié)余1849萬元,增長2182.72%,完成調(diào)整預算100%;(4)預算調(diào)節(jié)穩(wěn)定基金1873萬元。

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在柳北區(qū)本級公共財政預算收入79138萬元中,主要項目完成情況為:

1)稅收收入70751萬元,增長6.65%,完成調(diào)整預算99.58%,其中:增值稅33701萬元,增長28.25%,完成調(diào)整預算98.88%;營業(yè)稅5萬元,下降99.91%,完成調(diào)整預算100%;企業(yè)所得稅8062萬元,增長47.25%,完成調(diào)整預算100.05%;個人所得稅1776萬元,增長22.4%,完成調(diào)整預算100.57%;資源稅64萬元,增長48.84%,完成調(diào)整預算100%;城市維護建設(shè)稅7929萬元,增長6.23%,完成調(diào)整預算100.41%;房產(chǎn)稅6216萬元,下降12.51%,完成調(diào)整預算100.39%;印花稅6434萬元,增長5.49%,完成調(diào)整預算100.17%;車船使用稅6564萬元,下降6.03%,完成調(diào)整預算100.02%。

2)非稅收入8387萬元,下降2.37%,完成調(diào)整預算102.98%,其中:專項收入3409萬元,增長4.73%,完成調(diào)整預算100.38%;行政性收費收入2066萬元,下降11.56%,完成調(diào)整預算103.4%;罰沒收入948萬元,增長19.25%,完成調(diào)整預算119.4%;其他收入1964萬元,下降10.93%,完成調(diào)整預算100.41%。

2.柳北區(qū)本級公共財政預算支出執(zhí)行情況

2017年柳北區(qū)本級財政總支出140845萬元,增長13.14%,完成調(diào)整預算100.18%,構(gòu)成為:(1)公共財政預算支出105445萬元,增長5.42%,完成調(diào)整預算100.12%;(2)基金支出10857萬元,增長700.07%,完成調(diào)整預算101.12%;(3)上解支出24543萬元,增長15.6%,完成調(diào)整預算100.02%。

柳北區(qū)本級公共財政預算支出105445萬元項目執(zhí)行情況:一般公共服務支出9169萬元,增長2.66%,完成調(diào)整預算100.89%;國防支出183萬元,下降8.96%,完成調(diào)整預算93.37%;公共安全支出7844萬元,增長40.52%,完成調(diào)整預算114.36%;教育支出43252萬元,增長16.35%,完成調(diào)整預算103.34%;科學技術(shù)支出872萬元,下降24.83%,完成調(diào)整預算99.89%;文化體育與傳媒支出322萬元,增長1.9%,完成調(diào)整預算100.63%;社會保障和就業(yè)支出14936萬元,增長39.56%,完成調(diào)整預算89.21%;醫(yī)療衛(wèi)生支出13918萬元,增長40.37%,完成調(diào)整預算100.04%;環(huán)境保護支出97萬元,下降50.51%,完成調(diào)整預算89.81%;城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出6957萬元,下降35.77%,完成調(diào)整預算91.48%;農(nóng)林水事務支出6008萬元,下降54.29%,完成調(diào)整預算115.16%;資源勘探電力信息等事務支出541萬元,增長9.96%,完成調(diào)整預算49.91%;商業(yè)服務業(yè)等事務支出68萬元,增長70%,完成調(diào)整預算100%;國土資源氣象等事務支出25萬元,下降7.41%,完成調(diào)整預算44.64%;住房保障支出1253萬元,下降2.03%,完成調(diào)整預算94.07%。

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(三)2017年柳北區(qū)基金預算執(zhí)行情況

2017年柳北區(qū)基金收入10857萬元,增長700.07%,完成調(diào)整預算101.12%,主要為上級追加基金補助收入,其中:追加社區(qū)服務場所項目專項資金4117萬元,追加國有土地使用權(quán)出讓收入5385萬元,追加農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金450萬元,追加福利彩票公益金448萬元,追加扶持非貧困村集體經(jīng)濟發(fā)展資金180萬元。

2017年柳北區(qū)基金支出10857萬元,主要為上級追加社區(qū)服務場所項目專項資金安排的支出4117萬元,上級追加國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出5385萬元,上級追加農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金安排的支出450萬元,上級追加福利彩票公益金安排的支出448萬元,上級追加扶持非貧困村集體經(jīng)濟發(fā)展資金安排的支出180萬元。

基金收入10857萬元與基金支出10857萬元相抵,收支平衡,年終無結(jié)余。

二、2017年落實人大預算決議有關(guān)情況

按照柳北區(qū)第十二屆人大二次會議對2017年預算的決議以及區(qū)人大財經(jīng)委的審查意見,我們堅持依法理財、深化改革,積極推進機制創(chuàng)新,加快轉(zhuǎn)變財政支持發(fā)展方式,不斷強化財政收支管理,各項工作取得了新成效。

(一)主動作為穩(wěn)增長,全面落實積極財政政策

工業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)優(yōu)。面對經(jīng)濟持續(xù)下滑態(tài)勢,積極推進工業(yè)項目建設(shè),撥付專項資金541萬元加快推進園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),重點做好白露工業(yè)園區(qū)路燈安裝、華云路人行道改造、銀鶴路延長線等工程建設(shè)。完善園區(qū)服務平臺,白露工業(yè)園成為自治區(qū)級小型微型企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新示范基地,園區(qū)環(huán)境進一步優(yōu)化。做好企業(yè)服務工作,幫助企業(yè)申請廠房租賃補貼、申請降低養(yǎng)老保險繳納比例。

第三產(chǎn)業(yè)活力增強。立足特色農(nóng)業(yè)、汽配加工、鋼鐵深加工、文化旅游等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè),投入專項資金48萬元加快培育城市綜合體產(chǎn)業(yè)集聚區(qū),引進發(fā)展電子商務業(yè)態(tài),積極扶持三產(chǎn)企業(yè)發(fā)展,為桂中寶集物流公司、泰升航運公司等5家企業(yè)申報項目扶持資金351.7萬元。通過組團、節(jié)會、商會、產(chǎn)業(yè)鏈、宣傳推薦等招商方式,突出招大引強,多渠道開展招商引資活動,全年共引進55個支撐帶動強、市場前景好的項目,合作金額達115.2億元。

現(xiàn)代農(nóng)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。堅持改造與新建相結(jié)合,創(chuàng)建寶泉休閑農(nóng)業(yè)、江灣苗木產(chǎn)業(yè)縣級現(xiàn)代特色農(nóng)業(yè)示范區(qū),香蘭泉柑桔產(chǎn)業(yè)鄉(xiāng)級現(xiàn)代特色農(nóng)業(yè)示范區(qū)。加強農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè),投資906萬元,完成病險水庫加固工程6座;投資605萬元,完成農(nóng)田水利工程建設(shè)、維護22處。繼續(xù)推進“蘭亭林敘”示范區(qū)建設(shè),完成“蘭亭林敘網(wǎng)”二期軟件開發(fā)建設(shè)。

重大項目建設(shè)扎實推進。堅持以項目促發(fā)展、增后勁,投入2200萬元用于沙塘鎮(zhèn)國家建制鎮(zhèn)示范試點建設(shè)19個項目,已完成建設(shè)項目7個,開工建設(shè)項目12個。配合北部生態(tài)新區(qū)做好沙塘片區(qū)、石碑坪片區(qū)的開發(fā)建設(shè)、征地拆遷等工作,三合大道、北進路等“三縱三橫”項目征地工作取得良好開局,已累計簽約1038.45畝。投資270.03萬元,實施2個老舊小區(qū)(棚戶區(qū))改造項目,啤酒廠小區(qū)、構(gòu)建廠小區(qū)已全部竣工。

(二)強化保障增福祉,全面加快發(fā)展民生事業(yè)

脫貧攻堅任務完成。落實扶貧資金增量政策,抓好各項涉農(nóng)資金使用和管理,有效實施“一戶一策”、貧困戶農(nóng)危房改造、種植業(yè)“以獎代補”、金融扶持小額信貸、“雨露計劃”等一系列措施,安排240萬元作為產(chǎn)業(yè)扶貧種植獎補資金,為239戶貧困戶累計發(fā)放貸款575萬元。通過入股平臺公司、發(fā)展鄉(xiāng)村休閑旅游的模式,發(fā)展古城、新維、留休3個貧困村集體經(jīng)濟,2017年集體經(jīng)濟收入達到2萬元。

教科文事業(yè)均衡發(fā)展。撥付教育專項資金43252萬元,完善義務教育經(jīng)費保障機制,發(fā)展素質(zhì)教育,推進教育公平。全面提高義務教育質(zhì)量,提高學校生均公用經(jīng)費補助,支持教育基本建設(shè)、教育資助工作及免費午餐工作,改善辦學條件,解決農(nóng)民工隨遷子女入學難問題,助推教育普及水平提高,2017年柳北區(qū)順利通過全國義務教育均衡發(fā)展基本均衡縣(市、區(qū))評估。積極推進“雙創(chuàng)”工作,投入資金872萬元,全年發(fā)明專利申請量929件,5家企業(yè)申報為雙創(chuàng)基地,6家企業(yè)申報為雙創(chuàng)公共服務平臺,4家企業(yè)獲得高新企業(yè)認定。撥付各類文化體育資金322萬元,推進基層群眾文化、體育事業(yè)發(fā)展,豐富群眾業(yè)余生活,加強文化場館建設(shè),發(fā)揮財政資金效益,助推文化事業(yè)發(fā)展。

完善各項社會保障制度。積極推進機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險制度改革,穩(wěn)步推進五項社會保險擴面征繳,超額完成市級下達的任務數(shù),其中城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險參16395人,指標完成率95%。全面落實各項社會救助政策,加強困難群眾基本生活保障,進一步改善殘疾人生活生產(chǎn)環(huán)境,做好各項優(yōu)撫工作,各項民生補貼補助落實到位,累計發(fā)放低保金、醫(yī)療救助金、殘疾人特困生活補助、高齡老人補貼等各類補助補貼3809萬元15.16萬人次。發(fā)放住房租賃補貼和新市民補貼428.12萬元,惠及11495戶居民。高度重視醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展,加大基層公共衛(wèi)生的保障力度,促進基層群眾享受便捷的醫(yī)療服務。醫(yī)療衛(wèi)生投入13918萬元,積極開展慢性病防控干預,落實城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)保政策,推進人口和計劃生育事業(yè)經(jīng)費保障工作。加強社區(qū)服務場所配套建設(shè),第一、二批社區(qū)申報場所購置及改擴建項目建設(shè)共35項,第一批項目已進入裝修階段。推行政府購買居家養(yǎng)老服務,引入“愛父母養(yǎng)老服務中心”作為社區(qū)居家養(yǎng)老服務機構(gòu),享受服務的老人845人。探索引進云沃養(yǎng)老服務中心開展偏向醫(yī)療服務的居家養(yǎng)老服務,享受服務的老人80余名。

(三)強化擔當破難題,全面確保改革取得成效

推進預算管理制度改革。落實財政資金統(tǒng)籌使用政策,特別是重點項目資金的跨部門整合協(xié)調(diào),有序推進財政資金優(yōu)化配置。財政存量資金規(guī)模進一步壓減,盤活財政存量資金取得明顯成效。協(xié)調(diào)推進全區(qū)預決算公開工作,預決算公開統(tǒng)一平臺全面建立,公開內(nèi)容進一步規(guī)范及擴大。積極推進支出經(jīng)濟分類科目改革,嚴格按照市級《支出經(jīng)濟分類科目改革實施方案》編制年度預算,參照市級《專項資金管理辦法》規(guī)范本區(qū)財政專項資金管理。

配合做好財政體制改革。積極配合市財政局做好推進市與城區(qū)財政事權(quán)和支出責任劃分工作,認真核對“營改增”后中央與地方增值稅收入分享比例,保持現(xiàn)有財力的穩(wěn)定性。全面摸清城區(qū)收支基數(shù)和財力情況,為進一步完善市對城區(qū)體制夯實基礎(chǔ)。積極爭取農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化獎補資金,推進新型城鎮(zhèn)化工作。

(四)注重實效強監(jiān)管,全面完善財政管理體制

強化預算執(zhí)行管理。認真做好季度支出進度跟蹤工作,將支出進度納入績效考評范圍,強化部門支出主體責任,實施預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控,確實加快支出進度。全區(qū)一般公共預算支出、支撐GDP增長的八項支出均能達到上級要求。堅持厲行節(jié)約,嚴格預算約束,壓減一般性支出57萬元,“三公”經(jīng)費實現(xiàn)只減不增。

加強預算績效管理。完成2017年度部門預算支出績效評價和2017年度預算支出績效目標評審,預算績效覆蓋面達100%。參照執(zhí)行《柳州市本級部門預算績效目標管理辦法》,提升預算績效目標管理的科學性、規(guī)范性和有效性,逐步完善預算績效管理制度體系。

加強財政監(jiān)督管理。開展預算單位財政財務日常工作及財政專項扶貧資金檢查,排查各類資金問題并要求被查單位及時落實整改。開展全區(qū)預決算公開自查工作,對各部門公開內(nèi)容完整性、準確性、及時性進行檢查,做到及時發(fā)現(xiàn)問題及時整改到位。

主動接受人大監(jiān)督,不斷提高依法理財水平。按照《預算法》、《廣西壯族自治區(qū)預算監(jiān)督管理條例》等相關(guān)法律法規(guī)的要求,主動接受區(qū)人大及其常委會的監(jiān)督,積極配合開展專題視察和調(diào)查研究,認真承辦區(qū)人大常委會會議審議意見、人大代表建議和政協(xié)提案,在規(guī)定的時限內(nèi)辦理了答復意見并送達相關(guān)代表、委員和單位。針對預算編制規(guī)范性不夠、部分項目預算編制項目細化程度不高、預算資金安排的合理性有待提高等問題,我們采取了規(guī)范部門預算編制,項目預算編制按照“項目依據(jù)、項目說明、基本標準、計算方法和金額”五要素進行細化,盤活財政存量資金等措施,切實加以整改,有關(guān)整改情況已向區(qū)人大常委會和區(qū)人大財經(jīng)委報告。

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2017年,在財政實力不斷增強、預算管理和各項改革取得積極成效的同時,也面臨一些困難和問題,主要體現(xiàn)在:財政持續(xù)增收難度加大,而部分支出結(jié)構(gòu)不盡合理有待優(yōu)化,財政支出矛盾更加凸顯;財政改革面臨新任務、新要求,預算管理、預算執(zhí)行、財政監(jiān)督等各項工作必須全面深入,協(xié)同推進。我們將高度重視存在的問題,通過深化改革、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、規(guī)范財政管理等措施,不斷提高財政管理和服務水平。

2018年柳北區(qū)財政預算草案

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一、當前我區(qū)財政經(jīng)濟形勢

展望2018年,我區(qū)財政收支形勢有望延續(xù)平穩(wěn)態(tài)勢,但影響財政平穩(wěn)運行的不確定因素仍然較多。宏觀經(jīng)濟方面,隨著不斷深化改革帶來的發(fā)展活力,我區(qū)經(jīng)濟運行長期向好的趨勢沒有改變,但我區(qū)以傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)為主的稅源結(jié)構(gòu)增收更為困難,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型面臨深度調(diào)整,經(jīng)濟增長進入換擋期。財政收入方面,受宏觀經(jīng)濟形勢因素影響,財政收入潛在增長率下降,“營改增”和降費減稅等措施持續(xù)推進,財政收入和財力中低速增長已成為常態(tài)。財政支出方面,推動穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風險各項工作,支持打好脫貧攻堅、轉(zhuǎn)型升級、支持實體經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)役,需要適度擴大支出規(guī)模,預算平衡的壓力進一步加大。

二、財政預算編制和財政工作的總體思路

2018年,財政工作的總體思路是:堅決貫徹黨的十九大精神,全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和基本方略,深入貫徹中央、自治區(qū)、市委和區(qū)委的各項決策部署,繼續(xù)按照穩(wěn)中求進工作總基調(diào),繼續(xù)實施積極的財政政策并加力增收,加快重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)財稅改革,統(tǒng)籌盤活資金資源,集中力量辦大事,著力支持打好產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和精準脫貧三大攻堅戰(zhàn),著力推進區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展和民生持續(xù)改善,著力防范化解財政風險,為提高經(jīng)濟社會發(fā)展質(zhì)量和效益做出積極貢獻。

按照上述總體思路,2018年預算編制堅持以下原則:

(一)積極穩(wěn)妥。收入預算紀要充分考慮估計困難,實事求是,又要考慮各項增收的積極因素。

(二)有保有壓。繼續(xù)壓縮行政成本和一般性支出,集中財力辦大事,提高支出精準度和資金使用效益。

(三)強化統(tǒng)籌。盤活存量,用好增量,統(tǒng)籌各級資金,積極整合資金和調(diào)整支出結(jié)構(gòu)。

(四)促進改革。堅持問題和目標導向,推進體制機制改革,補齊經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展短板。

三、2018年柳北區(qū)公共財政預算安排情況

(一)公共財政預算安排情況

1.財政收入預算

2018年柳北區(qū)財政總收入安排421828萬元,與上年年初預算(以下為同一對比口徑)相比增長8.03%,(其中財政收入398300萬元,增長8.38%),構(gòu)成為:(1)上劃中央分享收入189653萬元,增長11.25%;(2)上劃自治區(qū)分享收入55219萬元,增長11.97%(2)上劃市財政分享收入73601萬元,增長10.11%;(4)柳北區(qū)本級財政收入103355萬元,下降0.48%。

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2.財政支出預算

2018年柳北區(qū)財政總支出安排421748萬元,與上年年初預算(以下為同一對比口徑)相比增長8.03%,構(gòu)成為:(1)上劃中央支出189653萬元,增長11.25%;(2)上劃自治區(qū)支出55219萬元,增長11.97%;(3)上劃市財政支出73601萬元,增長10.11%;(4)柳北區(qū)本級財政支出103275萬元,下降0.49%。

3、收支平衡情況

柳北區(qū)財政總收入安排421828萬元,當年財政總支出安排421748萬元,收支相抵,年終結(jié)余80萬元。

(二)柳北區(qū)本級公共財政預算安排情況

柳北區(qū)本級財政總收入安排103355萬元,財政總支出安排103275萬元,收支相抵,年終結(jié)余80萬元。

1.柳北區(qū)本級公共財政預算收入安排情況

2018年柳北區(qū)本級財政總收入103355萬元,下降0.48%,構(gòu)成為:(1)公共財政預算收入79827萬元,與上年年初預算(以下為同一對比口徑)相比下降1.29%;(2)上級補助收入23427萬元,增長11.42%,其中:市級固定補助收入9524萬元,市級追加專項補助6457萬元,自治區(qū)轉(zhuǎn)移補助收入7446萬元;(3)上年結(jié)余101萬元。


在柳北區(qū)本級公共財政預算收入79827萬元中,主要項目完成情況為:

1)稅收收入72600萬元,下降0.08%,其中:增值稅37690萬元,增長10.85%;企業(yè)所得稅8062萬元,增長9.6%;個人所得稅2000萬元,增長25%;資源稅64萬元,增長39.13%;城市維護建設(shè)稅8100萬元,增長1.05%;房產(chǎn)稅5386萬元,下降29.34%;印花稅5588萬元,下降14.58%;車船使用稅5710萬元,下降23.61%。

2)非稅收入7227萬元,下降12.01%,其中:專項收入3500萬元,增長1.71%;行政性收費收入2351萬元,下降2.12%;罰沒收入576萬元,下降32%;其他收入800萬元,下降47.47%。(具體詳見附表一)

2.柳北區(qū)本級公共財政預算支出安排情況

2018年柳北區(qū)本級財政總支出103275萬元,同比下降0.49%,構(gòu)成為:(1)公共財政預算支出100499萬元,與上年年初預算(以下為同一對比口徑)相比增長27.22%;(2)上解支出2776萬元,下降88.80%。

2018年柳北區(qū)公共財政預算支出100499萬元的項目安排情況:一般公共服務支出12864萬元,增長68.63%;國防支出186萬元,下降11.91%;公共安全支出6780萬元,下降9.93%;教育支出34908萬元,增長19.47%;科學技術(shù)支出838萬元,下降25.48%;文化體育與傳媒支出320萬元,增長43.61%;社會保障和就業(yè)支出19241萬元,增長115.68%;醫(yī)療衛(wèi)生支出7697萬元,增長21.83%;節(jié)能環(huán)保支出242萬元,增長121.06%;城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出10024萬元,下降2.91%;農(nóng)林水事務支出3990萬元,下降28.30%;資源勘探電力信息等出554萬元,增長12.06%;國土資源氣象等事務支出35萬元,下降37.48%;住房保障支出1320萬元,增長3.39%;預備費支出1500萬元,增長100%。


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四、全面完成2018年財政預算任務的措施

2018年,我們將全面貫徹落實黨的十九大精神,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引,堅持財政發(fā)展新理念,努力使財政管理在執(zhí)行上更高效、在監(jiān)管上更嚴謹,重點做好以下幾個方面工作:

(一)注重增收節(jié)支,推動財政運行速穩(wěn)質(zhì)優(yōu)

狠抓收入組織。密切關(guān)注國家、自治區(qū)、柳州市稅制改革動向,完善稅收保障機制,大力推進綜合治稅工作,推進部門涉稅信息共享;支持執(zhí)收部門加大稽查、強化征管,依法依規(guī)組織收入,確保應收盡收;積極爭取上級補助,把握國家政策導向和支持重點,著力在均衡性轉(zhuǎn)移支付以及扶貧、環(huán)保、科技、重大項目建設(shè)等方面加大爭取力度,切實增強財政保障能力。

優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。深入推進財政資金統(tǒng)籌整合,盤活存量,做優(yōu)增量,增加資金有效供給,緩解增支壓力。加強專項資金管理,切實提高財政資金使用效益,堅持厲行節(jié)約,繼續(xù)壓減一般性支出;加強預算約束,強化執(zhí)行管理,嚴格支出進度考核,加大對重點單位、重點項目的督查力度,將預算執(zhí)行與部門預算、績效考評相掛鉤,提高預算執(zhí)行的均衡性和有效性。

(二)注重提質(zhì)增效,加強改善調(diào)控職能

發(fā)揮財政職能,穩(wěn)定經(jīng)濟增長。堅持以推進供給側(cè)改革為主線,支持實體經(jīng)濟發(fā)展,促進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。積極整合科技資金、園區(qū)發(fā)展資金,支持傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級和做大做強;落實創(chuàng)新驅(qū)動政策,保持投入力度不減,支持現(xiàn)代服務業(yè)聚集區(qū)、生活服務業(yè)、旅游業(yè)發(fā)展,推進構(gòu)建現(xiàn)代服務業(yè)體系。

全力脫貧攻堅,統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展。落實扶貧資金投入穩(wěn)定增長機制,加大涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合使用力度,提高財政扶貧資金投入精準度;積極籌措財政資金,支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施、特色農(nóng)業(yè)等項目建設(shè),推進構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系和縣域經(jīng)濟發(fā)展。繼續(xù)推進宜居城市建設(shè),為基礎(chǔ)設(shè)施、水利建設(shè)、智慧城市、新型城鎮(zhèn)化等領(lǐng)域提供資金支持,大力改善城鄉(xiāng)環(huán)境面貌和質(zhì)量,推動生態(tài)環(huán)境、污染治理、綠化改造等工作。

辦好民生實事,共享發(fā)展成果。把保障民生作為 公共財政投入的優(yōu)先方向,優(yōu)化支出機構(gòu),整合資金,加大對精準扶貧、教育均衡發(fā)展、服務就業(yè)、社會保障、基本醫(yī)療、公共衛(wèi)生等重點民生領(lǐng)域的投入力度,堅決落實各項民生政策;深化社會保障制度改革,加強制度銜接,確保完成各項改革任務;穩(wěn)定財政資金投入,支持保障性安居工程建設(shè)力度,支持文體事業(yè)發(fā)展。

(三)注重統(tǒng)籌協(xié)調(diào),深入推進財稅改革

全面規(guī)范預算制度建設(shè)。完善政府預算體系,扎實推進預決算公開,做到公開及時、內(nèi)容真實、形式規(guī)范;推進支出經(jīng)濟分類科目改革,促進政府預算和部門預算的有效銜接;持續(xù)推進中期財政規(guī)劃管理,促進當年預算與三年規(guī)劃的銜接。

做好各項財稅改革工作。加強政策研究分析和稅源摸底調(diào)研,鞏固“營改增”及資源稅等各項稅制改革成果。繼續(xù)做好市與城區(qū)財政事權(quán)和支出責任劃分改革,保障財政平穩(wěn)運行。

(四)注重優(yōu)化管理,提升依法理財績效

深化國庫集中支付制度改革。全面推進國庫集中支付制度改革,擴大納入國庫集中制度的資金范圍。

強化績效管理和監(jiān)督。強化對重點民生資金和重大專項資金的績效評價,積極推進第三方績效考評工作。

加強政府采購預算管理。強化政府采購預算約束力,嚴格政府采購計劃審核,推進政府采購信息化建設(shè)。

加強國有資產(chǎn)管理。認真做好行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查核實工作,按照市級統(tǒng)一部署做好事業(yè)單位公車改革車輛處置工作。

第二部分?2018年柳北區(qū)政府預算表(詳見附表)

第三部分?2018年柳北區(qū)本級政府預算情況說明

一、2018年柳北區(qū)轉(zhuǎn)移支付預算情況說明

上級補助收入23427萬元,其中返還性收入7446萬元,一般性轉(zhuǎn)移支付收入14122萬元, 專項轉(zhuǎn)移支付收入1859萬元。

二、2018年柳北區(qū)政府性基金收支預算情況

????2018年柳北區(qū)無政府性基金收支預算安排,政府性基金收支情況表為零。

三、2018年柳北區(qū)國有資本經(jīng)營收支預算情況

?2018年柳北區(qū)無國有資本經(jīng)營收支預算安排,國有資本經(jīng)營收支情況表為零。???

四、2018年柳北區(qū)債務情況說明

2018年柳北區(qū)無政府債務情況。

五、2018年柳北區(qū)社保基金收支預算情況

????2018年柳北區(qū)無社?;鹗罩ьA算安排。

六、2018年柳北區(qū)“三公”經(jīng)費支出預算情況

2018年度柳北區(qū)“三公”經(jīng)費預算安排248萬元,與上年同比減少17.5萬元,同比下降6.59%。

(一)因公出國(境)經(jīng)費2018年預算為零,與上年對比無增減變化。原因:本年度暫無因公出國相關(guān)工作安排。

(二)公務接待費2018年預算52萬元,與上年同比減少6萬元,同比下降10.34%,減少原因:貫徹落實八項規(guī)定要求,嚴格控制公務接待費支出。

(三)公務用車購置和運行維護費2018年預算196萬元,與上年同比減少11.5萬元,同比下降5.54%,減少原因:公務用車改革。其中,(公務用車購置費2018年預算為零,與上年對比無增減變化。原因:本年度暫無公務用車購置安排;公務用車運行維護費2018年預算為196萬元,同比下降5.54%,減少原因:公務用車改革)。

??????第二部分 2018年柳北區(qū)政府預算表





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