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石碑坪鎮(zhèn)人民政府

柳州市柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開情況

來源: 柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)人民政府  |   發(fā)布日期: 2025-03-20 15:42   

第一部分 柳州市柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 柳州市柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算報(bào)表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十二、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表

十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

第三部分 柳州市柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

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第一部分 柳州市柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職責(zé)

1.執(zhí)行國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī),執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議,并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2.制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施,全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

3.指導(dǎo)村(居)民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè),促進(jìn)村(居)民委員會(huì)民主自治。

4.加強(qiáng)本級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理。

5.制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃,保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳州市柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)人民政府共有單位8個(gè)。其中:

(一)行政單位1個(gè),為柳州市柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)人民政府,在職在編人數(shù)27人,財(cái)政供養(yǎng)人員27人。

(二)參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個(gè)。

(三)全額撥款事業(yè)單位7個(gè),為柳州市柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心中心、柳州市柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、柳州市柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)公共文化服務(wù)中心、柳州市柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)林業(yè)工作站、柳州市柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站、柳州市柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心、柳州市柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合保障中心, 在職在編人數(shù)49人,財(cái)政供養(yǎng)人員49人。

第二部分 柳州市柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算報(bào)表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十二、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表

十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

上述報(bào)表詳見附件

第三部分 柳州市柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

2025年收支總預(yù)算2062.62萬元,同比增加100.85萬元,同比增長(zhǎng)5.14%。(不含財(cái)政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù))。收入包括:一般公共預(yù)算撥款2062.62萬元。支出包括:一般公共服務(wù)支出738.61萬元,文化旅游體育與傳媒支出40.99萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出350.59萬元,衛(wèi)生健康支出83.30萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出114.52萬元,農(nóng)林水支出633.40萬元,住房保障支出101.21萬元。????

二、收入預(yù)算情況說明

2025年收入總預(yù)算2062.62萬元,同比增加100.85萬元,同比增長(zhǎng)5.14%,主要原因:人員變動(dòng)。

三、支出預(yù)算情況說明

2025年支出總預(yù)算2062.62萬元,同比增加100.85萬元,同比增長(zhǎng)5.14%,主要原因:人員變動(dòng)。

按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

(1)基本支出預(yù)算

基本支出2023.62萬元,占支出總預(yù)算98.11%,同比增加100.85萬元,同比增長(zhǎng)5.24%。

(2)項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出39.00萬元,占支出總預(yù)算1.89%,與上年對(duì)比無增減變化。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

2025年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2062.62萬元,同比增加100.85萬元,同比增長(zhǎng)5.14%。(不含財(cái)政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù))。收入包括:一般公共預(yù)算撥款2062.62萬元。支出包括:一般公共服務(wù)支出738.61萬元,文化旅游體育與傳媒支出40.99萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出350.59萬元,衛(wèi)生健康支出83.30萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出114.52萬元,農(nóng)林水支出633.40萬元,住房保障支出101.21萬元。??????

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分,其中:

(1)一般公共服務(wù)支出預(yù)算738.61萬元,占支出總預(yù)算35.81%;同比增加250.81萬元,同比增長(zhǎng)51.42%。

(2)文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算40.99萬元,占支出總預(yù)算1.99%;同比增加17.71萬元,同比增長(zhǎng)76.05%。

(3)社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算350.59萬元,占支出總預(yù)算17.00%;同比減少241.91萬元,同比下降40.83%。

(4)衛(wèi)生健康支出預(yù)算83.30萬元,占支出總預(yù)算4.04%;同比減少14.62萬元,同比下降14.93%。

(5)城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算114.52萬元,占支出總預(yù)算5.55%;同比增加10.77萬元,同比增長(zhǎng)10.38%。

(6)農(nóng)林水支出預(yù)算633.40萬元,占支出總預(yù)算30.71%;同比增加71.63萬元,同比增長(zhǎng)12.75%。

(7)住房保障支出預(yù)算101.21萬元,占支出總預(yù)算4.91%;同比增加6.45萬元,同比增長(zhǎng)6.81%。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2025年一般公共預(yù)算基本支出2023.62萬元,其中:

(一)人員經(jīng)費(fèi)1897.77萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助。

(二)公用經(jīng)費(fèi)125.85萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2025年度 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排8.00萬元,同比減少2.00萬元,同比下降20.00%。

(一)因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)2025年預(yù)算為零,與上年對(duì)比無增減變化。原因:本年度暫無因公出國(guó)相關(guān)工作安排。

(二)公務(wù)接待費(fèi)2025年預(yù)算為零,與上年對(duì)比無增減變化。原因:本年度無公務(wù)接待費(fèi)安排。

(三)公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算安排8.00萬元,同比減少2.00萬元,同比下降20.00%。原因:公務(wù)用車改革。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2025年預(yù)算為零,與上年對(duì)比無增減變化。原因:本年度暫無公務(wù)用車購(gòu)置安排;

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算安排8.00萬元,同比減少2.00萬元,同比下降20.00%。原因:公務(wù)用車改革。

八、政府性基金預(yù)算情況說明

2025年本部門無政府性基金預(yù)算。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明

2025年本部門無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

十、政府采購(gòu)預(yù)算情況說明

2025年政府采購(gòu)預(yù)算11.40萬元。

按政府采購(gòu)項(xiàng)目類型:

1、集中采購(gòu)11.40萬元;其中:貨物類3.00萬元、服務(wù)類8.40萬元。

2、分散采購(gòu)為零。

十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算情況說明

2025年納入政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算支出1.40萬元。

十二、其他重要事項(xiàng)情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2025年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共125.85萬元,同比增減少0.02萬元,同比下降0.02%。主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

(二)預(yù)算績(jī)效情況說明

1.我部門2025年預(yù)算所有項(xiàng)目均已編制績(jī)效目標(biāo),涉及項(xiàng)目2個(gè),預(yù)算資金39.00萬元。

2.重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明

重點(diǎn)項(xiàng)目一:項(xiàng)目名稱村委辦公經(jīng)費(fèi),預(yù)算資金30.00萬元,年度績(jī)效目標(biāo)按時(shí)撥付經(jīng)費(fèi)讓村委順利開展工作。設(shè)1條數(shù)量指標(biāo)::每個(gè)村解決村民糾紛(≥50次);設(shè)1條質(zhì)量指標(biāo):質(zhì)量指標(biāo):提升群眾支持率(≥90%);設(shè)1條時(shí)效指標(biāo):時(shí)效指標(biāo):按時(shí)支出率(≥90%);設(shè)1條成本指標(biāo):成本指標(biāo):10個(gè)村各村經(jīng)費(fèi)使用(≤30000元);設(shè)1條社會(huì)效益指標(biāo):社會(huì)效益指標(biāo):群眾支出率(≥90%);設(shè)1條滿意度指標(biāo):滿意度指標(biāo):群眾滿意度(≥90%)。

重點(diǎn)項(xiàng)目二:項(xiàng)目名稱社區(qū)辦公經(jīng)費(fèi),預(yù)算資金9.00萬元,年度績(jī)效目標(biāo)為社區(qū)辦公經(jīng)費(fèi)按時(shí)撥付讓社區(qū)順利開展工作。設(shè)1條數(shù)量指標(biāo):數(shù)量指標(biāo):社區(qū)數(shù)量(=2個(gè));設(shè)1條質(zhì)量指標(biāo):質(zhì)量指標(biāo):帶動(dòng)群眾參選率(≥80次);設(shè)1條時(shí)效指標(biāo):時(shí)效指標(biāo):項(xiàng)目保障社區(qū)工作成效(=1年);設(shè)1條成本指標(biāo):成本指標(biāo):每個(gè)社區(qū)開支成本(≤40000元);設(shè)1條社會(huì)效益指標(biāo):社會(huì)效益指標(biāo):接待社區(qū)群眾(≥200人次);設(shè)1條滿意度指標(biāo):滿意度指標(biāo):社區(qū)居民滿意度(≥95%)。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2024年12月31日,本部門共有在編公務(wù)用車5輛[13]?

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第四部分??名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)上級(jí)補(bǔ)助:指同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款,包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。

(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費(fèi):納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù) 出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。


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